XXX公司質(zhì)量手冊(cè)【經(jīng)典實(shí)用】

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1、QM-2006-A 質(zhì)量手冊(cè) 第0次修訂 目 錄 第一章 企業(yè)概況 第二章 范圍 第三章 引用標(biāo)

2、準(zhǔn)、術(shù)語、定義 第四章 質(zhì)量管理體系 第五章 管理職責(zé) 第六章 資源管理 第七章 第一節(jié) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 第七章 第二節(jié) 與顧客有關(guān)的過程 第七章 第三節(jié) 設(shè)計(jì)和開發(fā)

3、 第七章 第四節(jié) 采購(gòu) 第七章 第五節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 第七章 第六節(jié) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 第八章 第一節(jié) 總則 第八章 第二節(jié) 監(jiān)視和測(cè)量 第八章 第三節(jié) 不合格品控制 第八

4、章 第四節(jié) 數(shù)據(jù)分析 第八章 第五節(jié) 改進(jìn) 附錄1 程序文件目錄 附錄2 組織機(jī)構(gòu)圖 附錄3 質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 附錄4 質(zhì)量職能分配表

5、 附錄5 流程圖 第一章 企業(yè)概況 公司始建于2003年,2005年5月28日正式掛牌成立,由浙江臺(tái)州清泉醫(yī)藥化工有限公司投資控股,專業(yè)從事精細(xì)化工、醫(yī)藥中間體和化學(xué)原料藥的研發(fā)、制造和銷售,與國(guó)內(nèi)多家高等院校和科研院所建有長(zhǎng)期的技術(shù)合作關(guān)系,與多家世界著名化工公司建有長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。 公司位于濱海縣濱淮鎮(zhèn)頭罾村(鹽城沿?;@區(qū)),公司宿舍、食堂、浴室等生活設(shè)施齊全,廠區(qū)占地110畝,環(huán)境優(yōu)美,發(fā)展前景廣闊,可為員工提供良好的生活和工作環(huán)境。 本公司是一

6、家專業(yè)從事醫(yī)藥中間體研發(fā)、制造和銷售的有限責(zé)任公司,始建于一九六五年,原名仙居化肥廠,一九八二年更名為仙居合成化工廠,一九九九年整體改制后成為民營(yíng)科技型企業(yè)。公司注冊(cè)資本528萬元,法定代表人為王平。 第二章 范 圍 1總則 采用GB/T19001–2000 idt ISO9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)是本公司戰(zhàn)略決策。規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求,作為內(nèi)部使用和外部(包括認(rèn)證注冊(cè)和顧客認(rèn)定)評(píng)價(jià)本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的依據(jù)。 本手冊(cè)所有要求是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的補(bǔ)充,本公司承諾通過體系的有效應(yīng)用包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以

7、及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求,旨在增強(qiáng)顧客滿意。 2應(yīng)用 本手冊(cè)采用ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的所有要求,本公司生產(chǎn)用的原料、半成品及成品包裝物以及相關(guān)的物料,均由公司負(fù)責(zé)采購(gòu),故公司的質(zhì)量活動(dòng)不覆蓋標(biāo)準(zhǔn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)條款。 本質(zhì)量手冊(cè)既適用于內(nèi)部質(zhì)量管理,也適用于顧客或第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 第三章 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義 一.引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:2000質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系——要求 ISO 9004:2000質(zhì)量管理體系——業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 ISO10

8、013:1995質(zhì)量手冊(cè)編制指南 二.術(shù)語、定義 1.本質(zhì)量手冊(cè)采用ISO9000:2000質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語。 2.合成:由兩種或兩種以上物質(zhì)通過控制一定條件(溫度、壓力等)生成另外物質(zhì)的化學(xué)反應(yīng)過程。 第四章 質(zhì)量管理體系 1 目的 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化的質(zhì)量管理體系,作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù),并加以持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 適用于公司制訂的質(zhì)量管理體系文件。 3 職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的核準(zhǔn)、發(fā)布。 3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的建立、實(shí)施和保持。 3.3

9、經(jīng)理辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作和日常管理。 3.4各部門遵照質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定進(jìn)行實(shí)施和保持。 4 要求和方法 4.1總要求 4.1.1按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求制訂質(zhì)量手冊(cè)和必要的程序控制文件,以形成文件化的質(zhì)量管理體系。為了有效地實(shí)施,公司: a)確定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的全部過程,并確定這些過程的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和提供的資源; b)為達(dá)到過程策劃的結(jié)果,確定過程之間的相互聯(lián)系,相互作用,合理安排過程的順序; c)確定過程控制所需要的準(zhǔn)則和方法,對(duì)過程的輸入、輸出和開展的活動(dòng)、投入的資源作出規(guī)定; d)對(duì)過程是否有效運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控,應(yīng)盡可能獲得充分和必要的過程輸

10、入、輸出的資源和信息,進(jìn)行測(cè)量判定; e)對(duì)過程測(cè)量、監(jiān)控的結(jié)果進(jìn)行分析,確定相應(yīng)的改進(jìn)措施,進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果。 4.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)按質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的要求管理這些過程;經(jīng)理辦負(fù)責(zé)運(yùn)行中的日常管理。 4.1.3 質(zhì)量管理體系包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)等過程。本公司質(zhì)量管理體系中無外包過程。 4.2 文件要求 4.2.1 總則 按ISO9001:2000質(zhì)量管理體系——要求所建立的文件包括: a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo); b)質(zhì)量手冊(cè); c)GB/T19001 idt ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件; d)為確保過程有效運(yùn)行

11、和控制而制訂的作業(yè)指導(dǎo)書等; e)公司質(zhì)量管理體系實(shí)際運(yùn)行結(jié)果,應(yīng)提供客觀證據(jù)所要求的質(zhì)量記錄。 本公司文件包括內(nèi)部文件、顧客提供的文件和國(guó)家(地方)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件。 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 4.2.2.1 質(zhì)量手冊(cè)是以文件的形式規(guī)定企業(yè)的質(zhì)量管理體系。 4.2.2.2 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括: a)覆蓋ISO9001:2000質(zhì)量管理體系——要求,除7.5.4條款外的所有條款。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)被裁剪的原因是本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中無此項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng); b)引用的程序文件詳見附錄1《程序文件目錄》; c)針對(duì)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn),按管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、

12、測(cè)量分析和改進(jìn)的順序?qū)镜馁|(zhì)量管理體系進(jìn)行表述,識(shí)別過程要求,確定過程之間接口,明確過程控制方法,確保過程有效運(yùn)行,監(jiān)控和測(cè)量分析過程以達(dá)到持續(xù)改進(jìn); d)本手冊(cè)版本號(hào)以英文字母A、B、C……表示版本順序。修改狀態(tài)以0、1、2、3、4……表示。 4.2.2.3 質(zhì)量手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件,按本章第4.2.3條款的要求進(jìn)行管理,包括: a)質(zhì)量手冊(cè)編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布: 1) 企管部依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系——要求,結(jié)合公司的實(shí)際,負(fù)責(zé)組織編寫; 2)由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布。 b)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放: 經(jīng)理辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放登記。對(duì)內(nèi)發(fā)放的

13、手冊(cè)為受控版本,發(fā)放的范圍為高級(jí)職員、中層干部;對(duì)外發(fā)放的手冊(cè)為非受控版本,發(fā)放范圍為咨詢機(jī)構(gòu)、顧客。 c)質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版: 1)更改只對(duì)受控版本進(jìn)行,非受控版本不受更改控制。所有更改采用更改頁替換的形式更換,由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施; 2)當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過重大或多次更改,或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整,或引用標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變更時(shí),由管理者代表組織換版,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.2.3 文件控制 經(jīng)理辦負(fù)責(zé)編制PD-001《文件控制程序》,對(duì)質(zhì)量管理體系文件實(shí)施控制。 a)在實(shí)施過程中一般結(jié)合管理評(píng)審對(duì)文件有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)

14、進(jìn)行修改,修改須經(jīng)再次批準(zhǔn); b)對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí),以便識(shí)別; c)確保在使用場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本; d)確保文件保持清晰,易于識(shí)別和檢索; e)對(duì)外來文件(包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客文件)進(jìn)行編號(hào)、登記、管理,以便識(shí)別,并控制其分發(fā)。 f)為防止作廢文件的非預(yù)期使用,應(yīng)從所有使用場(chǎng)所將作廢文件收回,若應(yīng)任何原因需要而保留作廢文件時(shí),對(duì)這些文件加蓋“作廢”章后隔離保存。 4.2.4 質(zhì)量記錄控制 a)經(jīng)理辦負(fù)責(zé)制定PD-002《質(zhì)量記錄控制程序》,控制質(zhì)量記錄,其他部門配合; b)質(zhì)量記錄范圍:產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄,以提供驗(yàn)證和采取

15、糾正/預(yù)防措施的證據(jù); c)質(zhì)量記錄控制包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置,應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求; d)質(zhì)量記錄內(nèi)容必須及時(shí)、正確、清晰,更改應(yīng)符合要求。 【相關(guān)文件】 PD-001 《文件控制程序》 PD-002 《質(zhì)量記錄控制程序》 第五章 管理職責(zé) 1目的 規(guī)范各級(jí)崗位職責(zé),確定質(zhì)量方針和目標(biāo),建立質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)機(jī)制,確保體系有效運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)以顧客為中心的管理承諾。 2范圍 適用于公司內(nèi)部溝通,明確管理職能,實(shí)

16、現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo),進(jìn)行管理評(píng)審的控制。 3職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),確保必要的資源,促使員工理解、溝通和實(shí)施目標(biāo)并主持管理評(píng)審,決定改進(jìn)措施。 3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn),組織質(zhì)量策劃和管理評(píng)審。 3.3經(jīng)理辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系日常管理和內(nèi)部溝通。 3.4各部門、各級(jí)員工參與質(zhì)量管理活動(dòng),為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)履行自己的職責(zé)。 4要求與方法 4.1管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)作出建立、實(shí)施公司質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的管理承諾,并通過以下活動(dòng)對(duì)管理承諾提供證據(jù): a)以會(huì)議、文件、培訓(xùn)等方式向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要

17、性,并通過“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、顧客溝通、設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入、顧客滿意”等條款加以具體落實(shí); b)總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視; c)總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系; d)總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系建立、保持和改進(jìn)所必需的資源的投入。 4.2以顧客為中心 總經(jīng)理指導(dǎo)各部門以提高顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的要求得到確定,并予以滿足,包括: a)通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)及與顧客直接溝通等方式,確切掌握顧客要求; b)采供部應(yīng)將顧客要求轉(zhuǎn)化為與顧客簽訂的銷售、服務(wù)合同,使顧客要求得到滿足;生產(chǎn)部應(yīng)將顧客要求轉(zhuǎn)化為過程的規(guī)范和產(chǎn)品特性;化驗(yàn)室應(yīng)將顧客要求轉(zhuǎn)化為

18、質(zhì)保協(xié)議和檢驗(yàn)規(guī)程。 c)在滿足顧客要求時(shí),應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù),包括國(guó)家法律和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4.3質(zhì)量方針 依托技術(shù)創(chuàng)新 發(fā)展特色產(chǎn)業(yè) 堅(jiān)持質(zhì)量改進(jìn) 滿足顧客要求 4.3.1公司質(zhì)量方針與企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨和發(fā)展方向相一致,體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和滿足顧客要求的承諾,同時(shí)也為分解落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 4.3.2通過會(huì)議、內(nèi)部溝通和內(nèi)部審核、培訓(xùn)等形式,將質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工,并使之理解、執(zhí)行。 4.3.3通過管理評(píng)審確定質(zhì)量方針持續(xù)適宜性,評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成記錄。 4.3.4質(zhì)量方針經(jīng)評(píng)審后,如需更改應(yīng)符合文件控制的要求,須由總經(jīng)理重新批

19、準(zhǔn),發(fā)布。 4.4策劃 4.4.1質(zhì)量目標(biāo) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施公司年度質(zhì)量目標(biāo); b)公司質(zhì)量目標(biāo)展開、分解到職能部門質(zhì)量目標(biāo),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),以文件形式發(fā)布; c)通過宣傳、培訓(xùn)、內(nèi)審,讓各級(jí)人員理解貫徹質(zhì)量目標(biāo)。企管部每年度對(duì)各部門進(jìn)行檢查、考核,以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 4.4.2質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保: a)通過制訂質(zhì)量管理體系文件對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,滿足質(zhì)量目標(biāo)和4.1條的要求; b)在對(duì)質(zhì)量管理體系文件的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),必須保持質(zhì)量管理體系的完整性; c)針對(duì)特定的產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃,規(guī)定由誰及

20、何時(shí)使用哪些程序與相關(guān)資源,以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 4.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 4.5.1職責(zé)和權(quán)限 4.5.1.1為有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系,設(shè)置了如下公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和相互關(guān)系,詳見: a)附錄2《組織機(jī)構(gòu)圖》; b)附錄3《質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖》; c)附錄4《質(zhì)量職能分配表》。 4.5.1.2總經(jīng)理確定管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限。 a)總經(jīng)理: 1)總經(jīng)理主持公司的全面工作,是公司第一質(zhì)量責(zé)任人,執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)法律、法規(guī)和質(zhì)量政策,領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)作; 2)負(fù)責(zé)制定、頒布公司的質(zhì)量方針和目標(biāo),審批公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件; 3)負(fù)責(zé)任命管理者代表,聘任內(nèi)審員,

21、并確保其對(duì)質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行行使監(jiān)督的權(quán)力; 4)建立和調(diào)整組織機(jī)構(gòu),使相關(guān)部門與人員的職、權(quán)限得到確定和溝通,并為質(zhì)量體系的建立、實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)提供足夠的資源; 5)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,以最大限度地滿足顧客要求; 6)主持管理評(píng)審。 b)技術(shù)副總經(jīng)理: 1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全公司的產(chǎn)品開發(fā)、監(jiān)視和測(cè)量、改進(jìn)實(shí)施和驗(yàn)證的管理。 2)策劃新產(chǎn)品開發(fā)、重大工藝改造,審批技術(shù)文件。 3)兼任管理者代表,確保公司質(zhì)量管理體系按照ISO9001∶2000質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和保持。 4)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄的編制和修訂及其實(shí)施

22、的督促檢查。 5) 代表公司與外部聯(lián)絡(luò)交涉質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜。 c. 生產(chǎn)銷售副總經(jīng)理 1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和原輔料采購(gòu)管理。 2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的質(zhì)量管理體系監(jiān)管。 3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃審批及實(shí)施過程的監(jiān)管。 4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)原輔料供應(yīng)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行和檢查。 5)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的評(píng)價(jià),組織銷售部做好市場(chǎng)開拓。 6) 監(jiān)管采供部做好產(chǎn)品銷售過程服務(wù)和顧客投訴工作。 4.5.2管理者代表 總經(jīng)理任命一名副總經(jīng)理為公司的管理者代表: a)負(fù)責(zé)按GB/T19001-2000 idt ISO9001:

23、2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系; b)定期或隨時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,為管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系改進(jìn)提供重要信息; c)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò); d)組織質(zhì)量體系文件編寫、修改、換版等工作,負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的審核; e)任命審核組長(zhǎng)、審核員,并領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部質(zhì)量審核; f)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不合格或質(zhì)量體系運(yùn)行不合格項(xiàng)的糾正、預(yù)防措施、內(nèi)部審核報(bào)告、檢驗(yàn)計(jì)劃、監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃的審批,并組織對(duì)實(shí)施過程的跟蹤驗(yàn)證與監(jiān)督管理。 4.5.3 其它各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)詳見PD-003《各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)》。 4.6 內(nèi)部溝通 4.6.1

24、 溝通過程 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程,確保上下級(jí)之間、部門之間與部門內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通,并使質(zhì)量管理體系中的問題得到及時(shí)解決,以達(dá)到公司全員相互了解,共同參與的目的。 4.6.2 溝通方式 會(huì)議、文件、宣傳、培訓(xùn)、質(zhì)量記錄等。 4.6.3 溝通內(nèi)容 內(nèi)外部產(chǎn)品質(zhì)量情況、過程或體系審核情況、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。 4.7管理評(píng)審 4.7.1管理者代表組織制訂管理評(píng)審計(jì)劃,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審每年不少于一次,時(shí)間間隔不大于12個(gè)月。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn), 增加評(píng)審次數(shù)。計(jì)劃內(nèi)容包括評(píng)審目的、時(shí)間、主持人、參加人、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備要求等。評(píng)審會(huì)議通知

25、應(yīng)于會(huì)前一周下發(fā)到各部門和有關(guān)人員。 4.7.2評(píng)審輸入 各部門根據(jù)通知要求,負(fù)責(zé)準(zhǔn)備書面匯報(bào)材料,內(nèi)容可包括: a)第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及糾正情況; b)收集統(tǒng)計(jì)顧客滿意的結(jié)果和顧客投訴信息; c)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、最終產(chǎn)品的符合性; d)預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況及其驗(yàn)證結(jié)果; e)以往管理評(píng)審確定的改進(jìn)項(xiàng)目、跟蹤措施及有效性的驗(yàn)證; f)法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的變化、新產(chǎn)品開發(fā)及企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、人員等變化,可能影響質(zhì)量體系文件變化的情況; g)對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 4.7.3管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持,副總

26、經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià),由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)作好管理評(píng)審會(huì)議記錄。 4.7.4評(píng)審輸出 a)根據(jù)管理評(píng)審輸入資料、管理評(píng)審會(huì)議記錄,由經(jīng)理辦經(jīng)理負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告,形成評(píng)審輸出,其中應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施: 1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn); 2)交付給顧客的產(chǎn)品(包括服務(wù))的改進(jìn); 3)質(zhì)量管理體系保持、改進(jìn)相關(guān)資源的需求。 b)管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)到公司中層及以上干部和內(nèi)部審核組組長(zhǎng)。 c)管理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)措施由化驗(yàn)室跟蹤驗(yàn)證。 4.7.5管理評(píng)審形成的

27、記錄有:《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審會(huì)議記錄》、《管理評(píng)審報(bào)告》。以上記錄由經(jīng)理辦按PD-002《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 【相關(guān)文件】 PD-003 《各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)》 第6章 資源管理 1目的 確定提供資源, 實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性, 從而滿足顧客要求,使顧客滿意。 2范圍 適用于公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的管理。 3職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供和配置。 3.2經(jīng)理辦負(fù)責(zé)人力資源管理,工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)控。 4資源提

28、供 4.1總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要確定并配置相關(guān)的資源。 a)實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性; b)通過滿足顧客要求,增進(jìn)顧客滿意。 4.2人力資源 4.2.1 人員安排 經(jīng)理辦負(fù)責(zé)編制《崗位勝任能力規(guī)定》,對(duì)從事管理、執(zhí)行、驗(yàn)證等工作人員的能力要求作出規(guī)定,報(bào)總經(jīng)理審批,并以此作為相關(guān)人員的任職依據(jù)之一。 4.2.2意識(shí)、能力和培訓(xùn) 采取各種方式對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn),以達(dá)到所需的知能與技能求。 a)每年初各部門提出培訓(xùn)需求,經(jīng)理辦負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施; b)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)針對(duì)不同類型人員,確定不同的培訓(xùn)方式: 1)管理人員應(yīng)接受專業(yè)管理知識(shí)培

29、訓(xùn); 2)檢驗(yàn)人員、技術(shù)人員等專業(yè)人員應(yīng)接受專業(yè)知識(shí)和繼續(xù)教育培訓(xùn); 3)特殊工種,如電工、焊工等上崗前應(yīng)接受行業(yè)主管部門專業(yè)培訓(xùn),并持證上崗; 4) 操作工應(yīng)接受應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn),通過書面考試、操作考核,由經(jīng)理辦頒發(fā)安全作業(yè)證; 5)新工人進(jìn)廠除接受三級(jí)安全教育外,學(xué)徒期包括試用期應(yīng)由二年以上具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的師傅指導(dǎo)作業(yè),應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核通過后,方能獨(dú)立上崗。 c)經(jīng)理辦負(fù)責(zé)組織內(nèi)部培訓(xùn)和員工考試及外派學(xué)習(xí),并建立記錄和員工培訓(xùn)檔案。 4.2.3 培訓(xùn)與考核按PD-004《人力資源控制程序》實(shí)施。 4.3 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境 4.3.1為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的適宜性,公司設(shè)置經(jīng)理辦、財(cái)務(wù)部、生

30、產(chǎn)技術(shù)部、采供部等管理部門。 4.3.2為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性,配置了廠房、生產(chǎn)設(shè)備、廢水處理等基礎(chǔ)設(shè)施及必要的檢測(cè)儀器和網(wǎng)絡(luò)化所需的電腦等設(shè)備。 4.3.3 公司根據(jù)產(chǎn)品特性和安全職業(yè)衛(wèi)生與環(huán)保要求,在生產(chǎn)區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、中心化驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室、總配電房等場(chǎng)所設(shè)置滅火器、消防栓和防爆電器、排風(fēng)設(shè)施、可燃?xì)怏w檢測(cè)設(shè)備、內(nèi)部程控電話與空調(diào)設(shè)備等。 4.3.4 所有設(shè)施與設(shè)備應(yīng)定期檢查、維護(hù)、更換,以保證和滿足生產(chǎn)需要。 【相關(guān)文件】 PD-004 《人力資源控制程序》 WI-RS-001 《崗位勝任能力規(guī)定》 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第一節(jié)

31、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1目的 通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃,達(dá)到產(chǎn)品符合性的要求。 2范圍 適用于公司生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 3職責(zé) 3.1主管副總經(jīng)理指定有關(guān)部門組織策劃。 3.2有關(guān)部門編制計(jì)劃方案,報(bào)主管副總經(jīng)理審核。 3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由相關(guān)部門組織實(shí)施。 3.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制與技術(shù)有關(guān)的文件;負(fù)責(zé)編制與生產(chǎn)有關(guān)的文件。 3.5化驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制與質(zhì)量有關(guān)的文件。 3.6經(jīng)理辦負(fù)責(zé)相關(guān)工作的協(xié)調(diào)工作。 4要求和方法 4.1策劃的時(shí)機(jī) 1)現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)或有大的變更時(shí)。 2)新產(chǎn)品開發(fā)。 3)承接新的項(xiàng)目、合同。   4.2策劃的要求 4.2.1策

32、劃之前,應(yīng)充分了解、識(shí)別與產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目或合同有關(guān)的全部要求。 4.2.2所有策劃應(yīng)與公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 4.2.3策劃的輸出形式無固定要求,凡能滿足對(duì)產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目或合同之規(guī)定和要求的格式均可采用。 4.2.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的開發(fā)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)7.3的要求。 4.2.5提供的能證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程及其產(chǎn)品滿足要求所需的記錄應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)4.2.4的要求。 4.3策劃的內(nèi)容   一般應(yīng)包括以下內(nèi)容(也可根據(jù)項(xiàng)目不同增減): 1)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求; 2)識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件和原料、設(shè)備、人員、技術(shù)或方法等資源的需求,并按計(jì)劃實(shí)施,以確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)

33、; 3)在標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程中,明確產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)活動(dòng),以及產(chǎn)品驗(yàn)收的準(zhǔn)則; 4)建立能證實(shí)產(chǎn)品各實(shí)現(xiàn)過程和工序及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄,以滿足提供有效性證據(jù)及追溯性的要求。 4.4策劃的實(shí)施與驗(yàn)證 4.4.1計(jì)劃方案一經(jīng)批準(zhǔn),由相關(guān)部門按確定的職責(zé)和要求組織實(shí)施。 4.4.2實(shí)施過程中涉及必需的更改,由責(zé)任部門提出,主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 4.4.3實(shí)施過程中,責(zé)任部門應(yīng)指定人員做好記錄與相關(guān)文件資料的妥善保存工作。 4.4.4按期完成后,由主管副總經(jīng)理指定部門組織驗(yàn)收。 第二節(jié) 與顧客有關(guān)的過程

34、 1目的 了解、評(píng)審,正確理解顧客要求,進(jìn)行有效溝通,確保提供的產(chǎn)品滿足顧客要求,使顧客滿意。 2范圍 適用于公司提供給顧客的產(chǎn)品。 3職責(zé) 3.1采供部負(fù)責(zé)了解、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求,組織進(jìn)行評(píng)審、修訂、記錄及管理工作,并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。 3.2化驗(yàn)室、生產(chǎn)技術(shù)部參與評(píng)審。 4要求與方法 4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn) 4.1.1識(shí)別顧客要求,應(yīng)確定下列內(nèi)容: 1)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》等有關(guān)法律法規(guī)中的有關(guān)規(guī)定; 2)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、品種、數(shù)量、包裝、價(jià)格、交貨期、交付方式和交付后服務(wù); 3)顧客未做規(guī)定,但規(guī)定或已知預(yù)期

35、用途所必要的產(chǎn)品要求,按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;沒有上述標(biāo)準(zhǔn)的,由品質(zhì)部制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 4.1.2公司信守質(zhì)量方針和產(chǎn)品說明書對(duì)顧客的承諾。 4.1.3顧客的要求以合同等形式予以確定,具體按WI-XS-001《市場(chǎng)信息管理規(guī)定》執(zhí)行。 4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 4.2.1合同分為重大合同和一般合同兩類。 a)一般合同采用授權(quán)評(píng)審方式; b)重大合同采用會(huì)議評(píng)審或會(huì)簽評(píng)審的方式。 4.2.2評(píng)審的對(duì)象:顧客的要求(合同、訂單等)。 4.2.3評(píng)審應(yīng)在接受合同、訂單前進(jìn)行。 4.2.4通過對(duì)顧客要求的評(píng)審應(yīng)確保: a)顧客對(duì)產(chǎn)品要求,應(yīng)在合同、訂單或相關(guān)文件中得到確定; b)

36、確保準(zhǔn)確理解顧客要求包括:以非合同形式表達(dá)的要求,如電話、傳真、信函等轉(zhuǎn)換成書面形式并在接受前得到確認(rèn); c)供需雙方對(duì)合同、訂單不一致的要求已得到解決; d)相關(guān)部門確保有能力滿足顧客規(guī)定的要求。 4.2.5 評(píng)審的結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 4.2.6 重大合同評(píng)審后,經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)才可實(shí)施。 4.2.7供需雙方對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí),銷售部應(yīng)進(jìn)行重新評(píng)審,做好合同、訂單的修改記錄并將修改后的信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門,以確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 4.2.8合同要求的評(píng)審具體按照PD-005《產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序》實(shí)施。 4.3顧客溝通 4.3.1向顧客提供樣品、產(chǎn)品標(biāo)

37、準(zhǔn)等信息由銷售部負(fù)責(zé)。樣品寄送人員須以書面形式提出申請(qǐng)并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,向生產(chǎn)技術(shù)部、化驗(yàn)室或倉(cāng)庫(kù)索取樣品,化驗(yàn)室檢測(cè)合格后方可實(shí)施樣品提供。 4.3.2詢問、合同、訂單的處理及其修改由銷售部與顧客聯(lián)系辦理,并將有關(guān)信息及時(shí)傳遞相關(guān)部門履行。 4.3.3采供部負(fù)責(zé)顧客的反饋、改進(jìn)建議及投訴,以書面形式反饋相關(guān)部門分析處理。 【相關(guān)文件】 PD 005 《產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序》 第三節(jié) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 1目的 充分了解市場(chǎng)信息,開發(fā)顧客滿意的產(chǎn)品。 2范圍 適用于公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)(包括工藝改進(jìn))過程的管理。 3職責(zé) 3.1生產(chǎn)技術(shù)

38、部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、技術(shù)改進(jìn)的策劃、實(shí)施。 3.2采供部負(fù)責(zé)提供顧客對(duì)新產(chǎn)品或工藝改進(jìn)后產(chǎn)品的使用情況信息。 3.3化驗(yàn)室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中相關(guān)檢測(cè)技術(shù)文件的制訂,并對(duì)開發(fā)過程中樣品質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)和反饋。 3.4經(jīng)理辦配合。 4要求與方法 4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 接到設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)后,技術(shù)部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)每項(xiàng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃,并確定: 1)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的程序、方法和相關(guān)質(zhì)量措施。 2)產(chǎn)品質(zhì)量水平目標(biāo)和成本目標(biāo)。 3)評(píng)審、驗(yàn)證和設(shè)計(jì)進(jìn)度要求,并制定相關(guān)計(jì)劃。 4)相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限,對(duì)不同課題組之間的銜接進(jìn)行管理。 4)策劃隨著開發(fā)(實(shí)驗(yàn)室小試、中試或工

39、藝改進(jìn))的進(jìn)展在適當(dāng)時(shí)機(jī)應(yīng)進(jìn)行更新。 4.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 每項(xiàng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)均應(yīng)按下列要求形成相應(yīng)的文件,作為開展設(shè)計(jì)、驗(yàn)證設(shè)計(jì)和和評(píng)審設(shè)計(jì)的依據(jù): 1)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告或產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)與建議。 2)合同或協(xié)議(其中應(yīng)確定工藝路線、技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)等指標(biāo))。 3)適用的法律、法規(guī)要求; 4)相關(guān)的參考文獻(xiàn)和資料包括以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。 4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 所有設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出均應(yīng)形成相應(yīng)的文件,主要內(nèi)容應(yīng)包括: 1)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo),技術(shù),經(jīng)濟(jì)指標(biāo),法律、法規(guī)的要求。 2)原料標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、圖紙、及水、電、汽條件。 3)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則(產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)); 4

40、)產(chǎn)品說明書規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全、環(huán)保和正常使用所必須的特性。 4.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 在階段工作結(jié)束后,生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審的內(nèi)容為: 1)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力; 2)識(shí)別存在問題并提出必要的改進(jìn)措施。 4.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 在階段目標(biāo)完成后,技術(shù)部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足對(duì)應(yīng)階段的輸出要求進(jìn)行驗(yàn)證。 4.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 為了確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求,根據(jù)策劃的結(jié)果對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行,確認(rèn)應(yīng)在交付或?qū)嵤┲斑M(jìn)行。 4.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 更改應(yīng)識(shí)別,必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審

41、、驗(yàn)證和確認(rèn),在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 【相關(guān)文件】 PD-006 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 第四節(jié) 采 購(gòu) 1目的 對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制,保證供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2范圍 適用于公司生產(chǎn)過程中所需原輔料、服務(wù)等的采購(gòu)和供應(yīng)。 3職責(zé) 3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的控制,化驗(yàn)室配合。 3.2主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃(包括緊急采購(gòu)計(jì)劃)、合格供方名單的審批。 4要求和方法 4.1采購(gòu)過程 4.1.1根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,采購(gòu)產(chǎn)品分為重要和一般兩類。 4.1.2生產(chǎn)技術(shù)部組織實(shí)施供方提供產(chǎn)品能力的評(píng)價(jià)和選擇。

42、選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則為: 供方質(zhì)量管理體系的有效性;產(chǎn)品的質(zhì)量狀況;提供產(chǎn)品的能力和價(jià)格、服務(wù)情況;同行對(duì)供方的滿意程度。 4.1.3對(duì)不同類型的采購(gòu)產(chǎn)品,評(píng)價(jià)的內(nèi)容和方式有所不同。 4.1.4對(duì)供方評(píng)價(jià)后,由主管副總經(jīng)理審批,建立合格供方名單和檔案。 4.1.5對(duì)合格供方每年進(jìn)行一次提供產(chǎn)品質(zhì)量保證能力等的評(píng)價(jià),結(jié)果予以記錄。 4.1.6合格供方提供產(chǎn)品過程中發(fā)現(xiàn)問題時(shí),采取加嚴(yán)檢驗(yàn)、限期整改、暫停供貨、取消合格供方等措施,由品質(zhì)部實(shí)施跟蹤,并予以記錄。 4.1.7采購(gòu)應(yīng)在合格供方中進(jìn)行。 4.1.8在合格供方外進(jìn)行緊急采購(gòu)時(shí),由主管副總經(jīng)理審批后實(shí)施。 4.2

43、采購(gòu)信息 采購(gòu)信息包括:采購(gòu)文件、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、采購(gòu)協(xié)議等。 4.2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制。 4.2.2采購(gòu)文件應(yīng)明確要求:采購(gòu)物資的名稱、類別、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量或其它準(zhǔn)確方法表示;質(zhì)量按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等適用版本或其它準(zhǔn)確方法表示,以保證采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同準(zhǔn)確、有效。 4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 4.3.1驗(yàn)證活動(dòng)由品質(zhì)部負(fù)責(zé),生產(chǎn)部配合。 4.3.2供方產(chǎn)品的驗(yàn)證在公司內(nèi)進(jìn)行,檢驗(yàn)合格的方可辦理入庫(kù)手冊(cè)和投入投入使用,不合格的按《不合格品控制程序》處理。當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí),生產(chǎn)技術(shù)部要會(huì)同化驗(yàn)室及時(shí)和供方聯(lián)系處理。 4.4采購(gòu)的具體實(shí)施按照《采購(gòu)控制

44、程序》執(zhí)行。 【相關(guān)文件】 PD-007 《采購(gòu)控制程序》 第五節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 1目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求,保證顧客滿意。 2范圍 適用于公司從原料投入到產(chǎn)品交付、服務(wù)的全過程。 3職責(zé) 3.1生產(chǎn)和服務(wù)提供由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。 4要求與方法 4.1生產(chǎn)和服務(wù)的控制 生產(chǎn)技術(shù)部通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù),其受控條件應(yīng)包括: 1)獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息。產(chǎn)品特性信息有技術(shù)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出形成的技術(shù)文件(產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工

45、藝流程圖、操作規(guī)程、設(shè)備等)和采供部提供的顧客對(duì)產(chǎn)品的要求; 2)獲得作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)部制訂WI-SC-001《工藝管理制度》,依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)文件編制作業(yè)指導(dǎo)書,指導(dǎo)員工操作; 3)生產(chǎn)技術(shù)部明確生產(chǎn)過程監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)及選擇、配備相應(yīng)的裝置并進(jìn)行監(jiān)控。裝置的控制按PD-008《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行; 4)生產(chǎn)過程中所使用的設(shè)備按《設(shè)備管理制度》的要求實(shí)施; 5)化驗(yàn)室按WI-PZ-001《檢驗(yàn)管理制度》進(jìn)行控制; 6)未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得放行和交付。產(chǎn)品交付給顧客后由采供部做好售后服務(wù)活動(dòng)和顧客意見的反饋。 4.2特殊過程控制

46、 4.2.1 特殊過程 過程的結(jié)果不能通過其后續(xù)的監(jiān)視測(cè)量加以驗(yàn)證,或過程結(jié)果的缺陷僅在后續(xù)的過程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來,或需實(shí)施破壞性試驗(yàn)或測(cè)試才能獲得證實(shí)的過程,為“特殊過程”。 4.2.2 特殊過程的確認(rèn) PD-007《生產(chǎn)過程控制程序》應(yīng)對(duì)特殊過程的確認(rèn)作出規(guī)定: 1)制定對(duì)過程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)的規(guī)定; 2)對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可,對(duì)人員進(jìn)行資格鑒定; 3)操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工作; 4)做好設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過程評(píng)審和批準(zhǔn)及過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄; 5)當(dāng)過程發(fā)生問題或影響過程的因素發(fā)生變化時(shí),應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性按WI-SC-002《標(biāo)識(shí)和可

47、追溯性規(guī)定》實(shí)施。 4.4顧客財(cái)產(chǎn) 本公司沒有使用顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及財(cái)物,已刪減7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)。 4.5產(chǎn)品防護(hù) 4.5.1公司采購(gòu)的原輔料、半成品和最終產(chǎn)品,在顧客接受之前都要進(jìn)行有效的保管防護(hù),以免影響、破壞、喪失產(chǎn)品的質(zhì)量特性。保管防護(hù)工作由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 4.5.2產(chǎn)品防護(hù)包括 1)產(chǎn)品包裝建立并保持防護(hù)標(biāo)識(shí); 2)在生產(chǎn)過程中,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供適宜的搬運(yùn)工具和工作器具; 3)由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定包裝桶標(biāo)準(zhǔn);生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定包裝操作規(guī)程、包裝物清洗操作規(guī)程,并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行清洗、驗(yàn)收和包裝作業(yè); 4)采購(gòu)原料、半成品、最終產(chǎn)品

48、貯存應(yīng)具備安全、防潮、防火、防爆、防腐蝕等適宜的貯存環(huán)境和實(shí)施條件。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按要求收發(fā)產(chǎn)品,做到產(chǎn)品帳、卡、物三相符和定期檢查,具體實(shí)施按WI-CY-001《倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度》執(zhí)行; 5)產(chǎn)品儲(chǔ)存及交付過程的防護(hù)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 4.6 安全生產(chǎn)的具體實(shí)施按公司W(wǎng)I-AQ-001《安全生產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。 4.7生產(chǎn)過程中的“三廢”,按公司相關(guān)制度要求處理。 【相關(guān)文件】 PD-007 《生產(chǎn)過程控制程序》 PD-008 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 第六節(jié) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 1 目的 確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置,為產(chǎn)

49、品符合確定的要求提供證據(jù)。 2 范圍 適用于本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和監(jiān)督管理,使用部門配合。 4.要求與方法 4.1生產(chǎn)技術(shù)部按有關(guān)技術(shù)文件和使用要求組織策劃監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置,負(fù)責(zé)采購(gòu)或組織自制。 4.2配置的監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力應(yīng)與測(cè)量要求一致。 4.3對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施如下的控制 4.3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理、監(jiān)督,各部門負(fù)責(zé)相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用管理和維護(hù)保養(yǎng)。 4.3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的溯源管理,無國(guó)家基準(zhǔn)或無法外檢的,組織制訂校準(zhǔn)規(guī)程,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.3.

50、3測(cè)量設(shè)備應(yīng)專機(jī)專用,專人管理,必要時(shí),生產(chǎn)技術(shù)部組織制訂操作規(guī)程,確保其準(zhǔn)確有效。 4.3.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置確認(rèn)間隔的確定,制訂周期校準(zhǔn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 4.3.5監(jiān)視和測(cè)量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間,有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)采取有效防護(hù)措施,提供適宜的貯存條件,防止其損壞和失效。 4.3.6 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織校準(zhǔn)策劃和保存校準(zhǔn)結(jié)果記錄。 4.3.7生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)計(jì)量體系策劃,計(jì)量人員的配置,相關(guān)管理制度的制訂,實(shí)施監(jiān)督管理,使監(jiān)視和測(cè)量裝置得到有效控制。 4.3.8 監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),生產(chǎn)部會(huì)同使用部門對(duì)該裝置近期測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),并作好

51、記錄。. 4.3.9對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的識(shí)別,采用“合格證”、“停用”、“待檢”進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4.4計(jì)算機(jī)測(cè)試軟件的確認(rèn)采用對(duì)照或自校進(jìn)行確定,確保測(cè)試軟件的準(zhǔn)確性。 4.5監(jiān)視和測(cè)量裝置的實(shí)施按PD-009《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行。 【相關(guān)文件】 PD-009 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第一節(jié) 總則 1目的 策劃并實(shí)施測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)活動(dòng),對(duì)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系中存在的問題采取有效措施加以解決,確保符合性實(shí)現(xiàn)和持續(xù)

52、改進(jìn)。 2范圍 適用于公司的產(chǎn)品及生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的測(cè)量、監(jiān)視、分析、改進(jìn)的策劃。 3職責(zé) 3.1測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的策劃由管理者代表主管,企管部負(fù)責(zé)日常管理。 3.2測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的策劃由生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部配合。 4要求和方法 公司由管理者代表組織開展下述質(zhì)量活動(dòng)的策劃和實(shí)施來實(shí)現(xiàn)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量、分析并持續(xù)改進(jìn)。 4.1顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量由采供部負(fù)責(zé)按本章第2節(jié)第4.1條款顧客滿意度要求實(shí)施;產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按本章第2節(jié)第4.4條款產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及第3節(jié)不合格控制的要求實(shí)施,以證實(shí)內(nèi)部和外部產(chǎn)品的符合性。 4.2

53、管理評(píng)審由總經(jīng)理按第五章第4.7條款的要求組織實(shí)施;內(nèi)部審核由企管部負(fù)責(zé)按本章第2節(jié)第4.2條款的要求實(shí)施;過程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)由企管部負(fù)責(zé)按本章第2節(jié)第4.3條款過程監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施,以保證質(zhì)量管理體系和過程的符合性。 4.3 經(jīng)理辦負(fù)責(zé)實(shí)施本章第5節(jié)第4.2條款糾正措施和第5節(jié)第4.3條款預(yù)防措施的各項(xiàng)要求,以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 第二節(jié) 監(jiān)視和測(cè)量 1 目的 通過對(duì)顧客滿意度、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量,證實(shí)滿足程度,為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 2 范圍 適用于公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及其有關(guān)的過程和質(zhì)量管理體系。 3 職責(zé) 3.1顧客滿意

54、度監(jiān)測(cè)由銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施。 3.2內(nèi)部審核及過程的監(jiān)視和測(cè)量由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)實(shí)施。 3.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量由品質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)施。 4 要求和方法 4.1顧客滿意 4.1.1 由銷售部采用走訪用戶、顧客填寫《用戶滿意度調(diào)查表》或顧客投訴處理等形式,收集顧客滿意度的信息。 4.1.2收集顧客滿意度的信息包括:顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)、價(jià)格等方面的反映,已知顧客期望和需求的滿足情況變化,法律法規(guī)要求的符合情況等。 4.1.3由采供部將收集的信息登記匯總,寫成書面分析報(bào)告,報(bào)送總經(jīng)理,作為提供改進(jìn)依據(jù)和內(nèi)部審核的輸入。 4.2內(nèi)部審核 4.2.1每年組織至少一次內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體

55、系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的要求,并得到有效的實(shí)施和保持。 4.2.2由經(jīng)理辦根據(jù)審核活動(dòng)的情況,制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃,計(jì)劃包括審核的目的、范圍、頻次、方法等,計(jì)劃報(bào)管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.2.3審核應(yīng)由與審核區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行,確保審核過程客觀性。 4.2.4內(nèi)部審核活動(dòng)包括:審核準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)審核、審核報(bào)告和跟蹤驗(yàn)證,確保審核獨(dú)立性,審核結(jié)果應(yīng)形成記錄并由經(jīng)理辦編制審核報(bào)告,上交總經(jīng)理。 4.2.5審核中發(fā)現(xiàn)任何與要求不符合的項(xiàng),由各部門責(zé)任人采取糾正措施,糾正措施具體按PD-012《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 4.2.6審核的具體實(shí)施按PD-010《內(nèi)

56、部審核控制程序》進(jìn)行。 4.3過程的監(jiān)視和測(cè)量 4.3.1經(jīng)理辦會(huì)同生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行識(shí)別,確定過程中需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的控制點(diǎn)。 4.3.2每年終,由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核,以評(píng)價(jià)過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力,確定是否需要采取糾正或預(yù)防措施。 4.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 4.4.1由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,包括原材料、工序產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量,以驗(yàn)證產(chǎn)品符合要求。 4.4.2各階段產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。 4.4.3監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果應(yīng)形成記錄,記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者。 4.4.4監(jiān)視

57、和測(cè)量結(jié)果表明產(chǎn)品滿足各階段的規(guī)定要求,方可交付顧客,如果交付時(shí)發(fā)生不滿足要求或規(guī)定的檢驗(yàn)不合格情況, 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)及顧客的許可,否則不得交付產(chǎn)品。 4.4.5當(dāng)產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí),品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)按PD-013《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 【相關(guān)文件】 PD-010 《內(nèi)部審核控制程序》 PD-012 《糾正措施控制程序》 PD-013 《預(yù)防措施控制程序》 第三節(jié) 不合格品控制 1目的 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制,防止其非預(yù)期的使用或交付。 2范圍 適用于公司不符合產(chǎn)品要求的控制。

58、 3職責(zé) 不合格品控制由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)。 4要求與方法 4.1不合格品是指監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。不合格品由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)識(shí)別。 4.2出現(xiàn)不合格品,相關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離、評(píng)審,處置結(jié)果經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 4.3不合格品處置方式 4.3.1 對(duì)原料不合格品的處置:接收、拒收; 4.3.2 對(duì)工序產(chǎn)品不合格品的處置:返工、讓步使用、報(bào)廢; 4.3.3 對(duì)成品不合格品的處置:退貨、返工、報(bào)廢。 4.4 不合格品處置的驗(yàn)證工作由品質(zhì)部負(fù)責(zé)。 4.5 當(dāng)交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品,相關(guān)部門采取與不合格影響或潛在影響相適應(yīng)的措施,予以控制。 4.6不合格的控制與

59、處置,按PD-011《不合格品控制程序》執(zhí)行。 【相關(guān)文件】 PD-011 《不合格品控制程序》 第四節(jié) 數(shù)據(jù)分析 1目的 通過數(shù)據(jù)收集、分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 2范圍 適用于本公司的質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 3職責(zé) 3.1數(shù)據(jù)收集由各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 3.2數(shù)據(jù)匯總分析由企管部負(fù)責(zé)實(shí)施。 4要求與方法 4.1經(jīng)理辦負(fù)責(zé)通過管理評(píng)審、過程審核、內(nèi)部審核、顧客投訴等方法收集、匯總有關(guān)與質(zhì)量管理體系、過程有關(guān)的數(shù)據(jù)。 4.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)通過檢驗(yàn)報(bào)告單、生產(chǎn)

60、記錄等方式收集與產(chǎn)品有關(guān)的數(shù)據(jù)。 4.3數(shù)據(jù)收集后采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)來分析。 4.4數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提供以下信息: 1)供方的產(chǎn)品的相關(guān)信息。 2)產(chǎn)品特性的變化及其趨勢(shì)。 3)顧客滿意的程度和趨勢(shì)。 4)產(chǎn)品與顧客要求的符合性。 4.5產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析結(jié)果上報(bào)管理者代表,為采取糾正措施或預(yù)防措施提供依據(jù)。 4.6質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)分析結(jié)果輸入管理評(píng)審,以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,評(píng)價(jià)可以實(shí)施的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn),并確定改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)活動(dòng)的安排。 第五節(jié) 改進(jìn) 1目的 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo), 通過管理評(píng)審、內(nèi)審,采取糾正和預(yù)防措施及數(shù)據(jù)分析,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)

61、量管理體系的有效性。 2范圍 適用于與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的改進(jìn)活動(dòng),包括糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。 3職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系,日常工作由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)。 3.2糾正措施和預(yù)防措施的控制由企管部負(fù)責(zé)。 4要求與方法 4.1持續(xù)改進(jìn)過程 4.1.1總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),管理者代表組織實(shí)施。 4.1.2實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo),明確改進(jìn)方向。通過管理評(píng)審促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 4.1.3通過數(shù)據(jù)分析,確定產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目。 4.1.4通過內(nèi)、外審核結(jié)果,確定各過程改進(jìn)目標(biāo)和措施。 4.1.5實(shí)施糾正和預(yù)防措施并對(duì)其跟蹤并驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)持續(xù)

62、改進(jìn)。 4.2持續(xù)改進(jìn)策劃 采用以下PDCA模式: P—策劃:根據(jù)顧客的需求和本公司的方針、目標(biāo)、分析存在問題,調(diào)查原因、找出主要原因,確定改進(jìn)目標(biāo)和制定改進(jìn)措施過程; D—實(shí)施:按計(jì)劃實(shí)施所需過程和程序; C—檢查:根據(jù)方針目標(biāo)和改進(jìn)產(chǎn)品要求,對(duì)過程及產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果; A—改進(jìn):驗(yàn)證結(jié)果有效,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),鞏固成績(jī),納入標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)證結(jié)果無效或遺留問題,采取措施,以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績(jī),轉(zhuǎn)入下一個(gè)PDCA循環(huán)。 4.3糾正措施 4.3.1采取糾正措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生,具體按PD-012《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 4.3.2糾正

63、措施規(guī)定以下方面的要求: 1)經(jīng)理辦收集不合格信息,如顧客的投訴、公司內(nèi)部產(chǎn)品不合格的記錄、管理評(píng)審報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、數(shù)據(jù)分析、過程審核等與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行不符合的信息,并反饋相關(guān)部門; 2)企管部組織對(duì)不合格信息進(jìn)行評(píng)審,并進(jìn)一步調(diào)查分析產(chǎn)生不合格的原因,評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求; 3)糾正措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),由責(zé)任部門組織實(shí)施,經(jīng)理辦進(jìn)行跟蹤,并建立記錄; 4)糾正措施完成后,由經(jīng)理辦組織評(píng)審,以防止類似不合格再發(fā)生; 5)糾正措施結(jié)果由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)輸入管理評(píng)審。 4.4預(yù)防措施 4.4.1職責(zé)部門應(yīng)識(shí)別預(yù)防措施,以消除潛在不合格的原

64、因,防止不合格發(fā)生,所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng),具體按PD-013《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 4.4.2 預(yù)防措施規(guī)定以下方面的要求: 1)經(jīng)理辦負(fù)責(zé)收集潛在的不合格信息:顧客的需求和期望、過程監(jiān)控、審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告等; 2)經(jīng)理辦會(huì)同有關(guān)部門從這些信息中識(shí)別潛在不合格及其原因,并制訂預(yù)防措施; 3)預(yù)防措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由各責(zé)任部門組織實(shí)施,實(shí)施過程中由質(zhì)管部進(jìn)行跟蹤,并建立記錄; 4)對(duì)潛在的不合格的產(chǎn)生的原因,預(yù)防措施的內(nèi)容及實(shí)施的完成情況,由企管部建立記錄; 5)經(jīng)理辦組織對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)審; 6)預(yù)防措施的實(shí)施的結(jié)果由經(jīng)

65、理辦負(fù)責(zé)輸入管理評(píng)審。 【相關(guān)文件】 PD-012 《糾正措施控制程序》 PD-013 《預(yù)防措施控制程序》 【附錄1】 程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 1 PD 001 文件控制程序 2 PD 002 質(zhì)量記錄控制程序 3 PD 003 各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé) 4 PD 004 人力資源控制程序 5 PD 005 產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序 6 PD 006 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 7 PD 007 采購(gòu)控制程序 8 PD 008 生產(chǎn)過程控制程序 9 PD 009 監(jiān)視和

66、測(cè)量裝置控制程序 10 PD 010 內(nèi)部審核控制程序 11 PD 011 不合格品控制程序 12 PD 012 糾正措施控制程序 13 PD 013 預(yù)防措施控制程序 【附表2】 組織機(jī)構(gòu)圖 經(jīng)理辦 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 電 工 檢 修 環(huán) 保 倉(cāng) 庫(kù) 二車間 一車間 保衛(wèi)科 化驗(yàn)室 采供部 生產(chǎn)技術(shù)部 副總經(jīng)理 【附錄3】 質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 經(jīng)理辦 生產(chǎn)技術(shù)部 管理者代表 總經(jīng)理 管理員 管理員 保衛(wèi)科 化驗(yàn)員 環(huán)保 人力資源 后勤保障 管理員 化驗(yàn)室 管理員 財(cái)務(wù)部 檢修 檢修員 電工 倉(cāng)管員 質(zhì)量員 質(zhì)量員 電工 倉(cāng)庫(kù) 二車間 一車間 采供部 副總經(jīng)理 【附錄4】 質(zhì)量職能分

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