倉庫管理制度
《倉庫管理制度》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《倉庫管理制度(14頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、倉庫管理制度 倉庫管理制度范本副本 發(fā)布時(shí)間:2021-05-03 16:29:25 文章來源:宜昌租房網(wǎng) 一、目的: 1、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程,進(jìn)步公司資金、物品用法率,保證倉庫平安,特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因銷售、消費(fèi)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 二、程序: 1、物品入庫管理: 1.1全部物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及消費(fèi)完工成品等,均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫。 1.2物品入庫單為:《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫;
2、《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。 1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單準(zhǔn)時(shí)核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,最長不超過一個(gè)工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實(shí)收欄,根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳; 如不符,那么倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。 1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,其次聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬,第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔,第四聯(lián)由選購部門存檔; 《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,其次聯(lián)由倉庫交遞財(cái)務(wù)部,第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。 2、物品出庫、發(fā)貨管理: 2.1物品出庫:持有物品最終用法部門經(jīng)理或主管部門指導(dǎo)審批后和
3、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕,相關(guān)單據(jù)上必需說明領(lǐng)貨緣由; 套料發(fā)放應(yīng)附《消費(fèi)通知單》或《消費(fèi)方案單》和〔套料清單〕,倉庫人員按單的緊急程度準(zhǔn)時(shí)發(fā)料,最長不得超過2個(gè)工作日。 2.2物品發(fā)貨〔正式合同〕:發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門指導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕,倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。 2.3物品發(fā)貨〔非正式合同〕:發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門指導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕,倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。 2.4物品發(fā)貨〔個(gè)人借用、返修〕:發(fā)貨通知單必需經(jīng)所需部
4、門經(jīng)理、主管部門指導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕,倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。 2.5全部物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中,并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對相關(guān)貨運(yùn)資料,發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門擔(dān)當(dāng)。 2.6消費(fèi)、修理、開發(fā)及相關(guān)人員:領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》; 合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》; 上述均為一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫存檔,其次聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬,第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。 2.7倉庫人員嚴(yán)格根據(jù)發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫,并遵循先進(jìn)先出的原那么,物品上標(biāo)有消費(fèi)流水號應(yīng)記入物料卡,以防止領(lǐng)出物品的任意調(diào)換; 物品不全應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)部門人員。
5、2.8物品發(fā)貨:必需檢查物品的性能、外觀及附件,各項(xiàng)無誤后,并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后,由倉庫人員發(fā)貨; 倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬,不得隔日作業(yè),以利于物品存量的準(zhǔn)確。 2.9因特別狀況,由供應(yīng)商挺直發(fā)貨給用戶的物品,由相關(guān)部門、人員準(zhǔn)時(shí)辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù); 同類事項(xiàng)未準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦手續(xù),原那么不準(zhǔn)再由供應(yīng)商挺直發(fā)物品給用戶。 3、借用物品管理: 3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí),應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》,該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管指導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕。 3.2出差在外的人員借用物品時(shí),應(yīng)填寫《借用設(shè)備〔托
6、付〕申請表》并簽字確認(rèn),該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管指導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕; 特別狀況可由別人代填,但要部門指導(dǎo)確定其借用人身份〔本表在鍵橋社區(qū)下載〕。 3.3倉庫每季度將在借用物品狀況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出,相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后,根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)核對在借物品狀況,并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反響到倉庫主管處; 未按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)反響將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開頭從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款; 3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月,所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后,方
7、可核銷借用賬; 三個(gè)月未能歸還,借用人應(yīng)提出書面申請,經(jīng)相關(guān)指導(dǎo)同意后,可連續(xù)再借用三個(gè)月; 如仍無法歸還,由借用部門或當(dāng)事人按比例擔(dān)當(dāng)該物品用法年限的折舊費(fèi),假設(shè)所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。 4、物品退回與歸還管理: 4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用〔出差在外人員〕、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。 4.2合同退回的物品:由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回緣由、合同號,經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后,由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn),方可賜予辦理退庫手續(xù); 4.3合同更換物品:先借用物品,由相
8、關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù); 待更換物品退回時(shí)持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù),并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門,由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單〔即更換物品〕和出庫單,同時(shí)填寫《物料退倉申請單》,注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn),以沖減借用人的借用帳; 4.4個(gè)人退回借用物品:由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》,標(biāo)明借用時(shí)間,借用單號等,將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn),并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。 5、物品報(bào)廢: 5.1物品報(bào)廢緣由: 倉庫 1〕變質(zhì)的〔生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等〕; 2〕超過用法壽命的; 3〕已不再用法的;
9、 4〕在擔(dān)當(dāng)運(yùn)輸中損壞的。 消費(fèi)部 1〕因無法修理或無修理價(jià)值的; 2〕消費(fèi)過程中損壞的。 事業(yè)部 1〕消費(fèi)在途時(shí),顧客取消合同; 2〕因技術(shù)更改晉級而造成報(bào)廢的; 3〕已購置,但開發(fā)、銷售、消費(fèi)更改滯后,經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的; 4〕合同發(fā)貨后,因系統(tǒng)無法晉級而退回的; 5〕己購物品,在消費(fèi)時(shí)覺察為不良,經(jīng)選購人員與供應(yīng)商協(xié)商不行退換的; 6〕借用/試用后,經(jīng)質(zhì)量部斷定為無法再修品; 7〕因方案失誤導(dǎo)致選購引起的。 5.2物品報(bào)廢流程: 1〕倉庫人員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品,由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請單》,
10、由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后,予以報(bào)廢,價(jià)值在一萬元以上的呈報(bào)公司指導(dǎo)審批; 2〕相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報(bào)廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報(bào)廢手續(xù)。 5.3物品報(bào)廢留意事項(xiàng): 1〕全部已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉庫保管; 2〕消費(fèi)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件撤除〔如單板上的IC、電阻、電容等〕,送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn),合格品辦理退倉手續(xù)。 6、賬務(wù)管理: 6.1全部入庫、出庫均應(yīng)根據(jù)單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容,詳細(xì)填寫,不得涂改,成品發(fā)貨必需附有《發(fā)貨通知單》,否那么倉庫人員回絕入賬及發(fā)貨;
11、 6.2物品入庫和退倉,該單據(jù)必需經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格,相關(guān)指導(dǎo)簽字確認(rèn)前方可入賬; 6.3物品帳必需與單據(jù)全都,每月底自查,覺察操作錯(cuò)誤準(zhǔn)時(shí)更改,假設(shè)隔月那么需查明緣由,并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單,報(bào)物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批前方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部; 6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊,由倉庫專人負(fù)責(zé)保管; 6.5倉庫人員每周準(zhǔn)時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)入賬。 7、倉庫管理: 7.1按現(xiàn)有倉庫面積,規(guī)劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前,各項(xiàng)物品對應(yīng)陳設(shè)其后。 7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)
12、原那么分別決定儲存方式及位置。 7.3遵循7S原那么〔整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、平安、節(jié)約〕。 7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品,擺放在指定區(qū)域。 7.5檢驗(yàn)合格的物品,準(zhǔn)時(shí)入庫貯存。 7.6換貨、報(bào)損的物品,區(qū)分存放,并單獨(dú)記賬。 7.7非貨架貯放的物品,不行超高、壓線、倒置、重壓。 7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。 7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度掌握在5~35℃之間,濕度掌握在40~85%之間,由倉管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點(diǎn)檢表》中。 7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存,并加以明顯的警告標(biāo)識。
13、7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,不得用法過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危急的電器。 7.11物品貯放,浩大、笨重物品放下方; 輕便、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜過于嚴(yán)密,保存間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。 7.13易碎、易破物品須輕取輕放。 7.14配套物品應(yīng)成套存放,以防混亂。 7.15每月28號前結(jié)賬,并發(fā)送當(dāng)月物品庫存狀況給相關(guān)部門。 7.14年中、年末,倉庫會同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部對物品進(jìn)展盤點(diǎn),查實(shí)物品的料號、品名、規(guī)格及型號,核對物品數(shù)量是否與賬面全都,并隨時(shí)承受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查; 7.15出具盤點(diǎn)報(bào)告,消失盤盈或不行避開的盤
14、虧狀況,由倉庫主管呈報(bào)部門指導(dǎo)、公司指導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整,假設(shè)為保管不善引起那么由保管人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。 三、附那么 1、本制度由綜合部起草,公司指導(dǎo)核準(zhǔn),說明權(quán)屬綜合部; 2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的,以本制度為準(zhǔn); 3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂,修訂周期為半年,報(bào)公司指導(dǎo)審批后公布執(zhí)行。 四、附表: 1、《外購入庫單》 2、《物料申領(lǐng)單》 3、《物品內(nèi)部借用單》 4、《成品入庫單》 5、《成品出庫單》 6、《物料退倉申請單》 7、《發(fā)貨通知單》 8、《借用設(shè)備〔托付〕申請表》 9、《報(bào)廢申請單》 即便是公司規(guī)模很小,完善的管理制度也
15、是不行或缺的。本文就給出一家小公司財(cái)務(wù)管理制度范本,供相關(guān)伴侶參考,公司財(cái)務(wù)管理制度至關(guān)重要,盼望相關(guān)企業(yè)可以慎重制定。 搜集一份小公司財(cái)務(wù)管理制度范本,供相關(guān)伴侶們參考: 全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會計(jì)制度。敬業(yè)愛崗,不做有損于公司的事。嚴(yán)格根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作仔細(xì)踏實(shí),樹立為客戶效勞意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。 一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍 1、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī),確保財(cái)務(wù)工作的合法性。 2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。 3、實(shí)行實(shí)在有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的平安,
16、維護(hù)公司的合法權(quán)益。 4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支方案,催促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流,確保資金的有效供應(yīng)。 5、進(jìn)展本錢、費(fèi)用預(yù)報(bào)、核算、考核和掌握,催促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。 6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目,編制財(cái)務(wù)報(bào)表,并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)展各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,為公司指導(dǎo)決策供應(yīng)有效根據(jù)。 7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。 8、參加公司工程承包合同和選購合同的評審工作。 9、準(zhǔn)時(shí)核算和上繳各種稅金。 10、參加工程部與施工隊(duì)結(jié)算,參加采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。 11、會計(jì)檔案資料的搜集、整理,確保檔案資料的完好、平
17、安、有效。 12、加強(qiáng)本部門管理,進(jìn)展內(nèi)部培訓(xùn),進(jìn)步本部門工作人員素養(yǎng)。 13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成指導(dǎo)布置的其他任務(wù)。 二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度 借款審批及標(biāo)準(zhǔn): 1、出差借款: 出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單〞,詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批;借款單交會計(jì)留存,待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳根據(jù)。前次借支出差返回時(shí)間超過5天無故未報(bào)銷者,不得再借款。 2、日常費(fèi)用借款:各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單,填寫好資金性質(zhì)(支票或
18、現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。 3、購置固定資產(chǎn)借款:施工用具、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上,用法年限在一年以上者,辦公設(shè)施單價(jià)2000元以上者,屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報(bào)總裁審批后,方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必需開具正式發(fā)票 。 4、備用金借款:對于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款,詳細(xì)由各部門根據(jù)實(shí)際狀況核定,報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。全部備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清。 5、其他臨時(shí)借款:如業(yè)務(wù)費(fèi)、款待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條。 6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳,報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)
19、齊,對于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的,財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。 7、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原那么。 8、嚴(yán)格制止個(gè)人借款,特別狀況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)前方可借支。 三、日常費(fèi)用報(bào)銷: 1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí),需堅(jiān)持節(jié)省節(jié)約的原那么。 2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量獲得原始發(fā)票,對于不能獲得原始發(fā)票的狀況,需由對方出具收款證明。 3、報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應(yīng)指導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷; 4、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),報(bào)銷時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,并經(jīng)各相應(yīng)
20、指導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷; 5、補(bǔ)充說明 如報(bào)銷審批人出差在外,那么應(yīng)由審批人簽署指定代理人,交財(cái)務(wù)部備案,指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)利;或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)展 聯(lián)絡(luò),先行借款或報(bào)銷,待審批人回公司后再進(jìn)展補(bǔ)簽。 財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé) 1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支方案,擬訂資金籌措和用法方案,開發(fā)財(cái)源,有效用法資金。 2、進(jìn)展本錢費(fèi)用預(yù)報(bào)、方案、掌握、核算、分析和考核,催促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。 3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。 4、承辦公司指導(dǎo)交辦的其他工作。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、
21、負(fù)責(zé)幫助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。 2、制定和管理稅收政策及程序。 3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。 4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,組織編制公司財(cái)務(wù)方案、本錢方案、努力降低本錢、增收節(jié)支 、進(jìn)步效益。 5、參加工程部與施工隊(duì)、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。 6、仔細(xì)貫徹國家的財(cái)經(jīng)方針政策,執(zhí)行會計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法,監(jiān)視執(zhí)行會議決議。 7、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作,合理協(xié)調(diào)各崗位工作,并考核財(cái)會人員工作業(yè)績,不 斷進(jìn)步財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。 8、完成指導(dǎo)
22、布置的其他工作。 9、負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)交工作。 財(cái)務(wù)部本錢會計(jì)崗位職責(zé) 1、明晰工程整體概況,包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開開工時(shí)間及工程部人員構(gòu)成等。 2、理解并清楚工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用工程及稅金繳納方式、保函期限等,并結(jié) 合合同催促工程部回款。 3、根據(jù)各工程預(yù)算進(jìn)展工程本錢的掌握。 4、每月末準(zhǔn)時(shí)催促各工程部報(bào)帳,核對上月方案執(zhí)行狀況。 5、準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù),并制單入帳。 6、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料選購、分包勞務(wù)合同,按合同執(zhí)行付款。 7、工程付款根據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)展審核。 8、工程
23、完工后,準(zhǔn)確核算出工程本錢,編報(bào)工程本錢表。 9、完成指導(dǎo)布置的其他工作。 財(cái)務(wù)部綜合會計(jì)崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳; 2、全面理解、把握國家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定,并正確執(zhí)行; 3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作,銀行存款的調(diào)整工作,匯總會計(jì)憑證,登記總帳; 4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款準(zhǔn)時(shí)催收清理;按公司規(guī)定支配固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn); 5、每月編制會計(jì)報(bào)表,確保報(bào)表數(shù)字真實(shí),計(jì)算正確,鉤稽關(guān)系明晰; 6、負(fù)責(zé)裝訂、管理睬計(jì)檔案; 7、承辦公司指導(dǎo)交辦的其他工作。 財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé) 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格根據(jù)我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫; — END —
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。