【制度范例】工具制造有限公司銷售管理程序(WOR
《【制度范例】工具制造有限公司銷售管理程序(WOR》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《【制度范例】工具制造有限公司銷售管理程序(WOR(8頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、 有限公司 銷售管理程序 文件編號:QP-04 版本/修訂:1.0 頁 數(shù):1/8 生效日期: ■管理體系 □手冊 ■程序 □企業(yè)標準 □操作規(guī)程 □質(zhì)量計劃 □其它 ■修改類別 ■新版 □版本更改/修訂 □作廢/替代: 編制人: 部門:外貿(mào)部、內(nèi)勤部 日期: 文件印章: 會 審 人 員 部門/職位 簽名 日期 人力資源總監(jiān) 物流部經(jīng)理 品保部經(jīng)理 采購部經(jīng)理 精工部經(jīng)理 電機部經(jīng)理 裝配部經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān)
2、 營銷部總監(jiān) 內(nèi)勤部經(jīng)理 外貿(mào)部經(jīng)理 生產(chǎn)辦副總 審核 管理者代表 批準 董事長 有限公司 文件編號:QP-04 文件名稱: 文件修訂記錄 頁碼:2/8 版本/修訂:1/0 生效日期: 版次更改記錄 版本 修訂 更改摘要 編制者 生效日期 1 0 新版 有限公司 文件名稱 銷售管理程序 版次 1/0 編號 QP-04 頁次 8/8 1.目的
3、 確保顧客信息處理的準確性和及時性,確保顧客訂單與各部門順利銜接,并對顧客提出的任何投訴事件,能快速有效地予以解決,提升顧客滿意度,特制訂本程序。 2.適用范圍 適用于訂單及銷售運作所涉及的整個活動過程。 3.職責(zé) 3.1外貿(mào)部和內(nèi)勤部負責(zé)對顧客需求的識別并予以記錄,書面化轉(zhuǎn)為公司內(nèi)部訂單形式。并負責(zé)組織訂單評審,顧客異常投訴與顧客溝通協(xié)調(diào)處理。 3.2 物流部負責(zé)訂單生產(chǎn)計劃、物料需求計劃及外協(xié)計劃,負責(zé)訂單計劃跟蹤與異常的協(xié)調(diào)處理。 3.3 相關(guān)各部門負責(zé)訂單評審及異常的協(xié)作處理和訂單執(zhí)行。 4. 定義 4.1 顧客財產(chǎn):指顧客提供的零件、原料、半成品、技術(shù)資料等。 4
4、.2訂單掛起:由于交易雙方對訂單要求的變化或調(diào)整等原因,暫時中止履行的一種訂單狀態(tài),處于掛起狀態(tài)的訂單可重新啟用或調(diào)整、取消。 4.3 管理系統(tǒng)平臺:程序中所描述的管理系統(tǒng)平臺,也稱作管理平臺或系統(tǒng)平臺,是指本公司采用的Ver.3.0佳合企業(yè)管理ERP軟件工具,主要是為了與質(zhì)量管理體系在文件描述上進行區(qū)分。 4.4 基礎(chǔ)數(shù)據(jù):是指支撐佳合企業(yè)管理ERP軟件運行,所作的基礎(chǔ)定義內(nèi)容。 5.作業(yè)程序 5.1顧客需求識別 5.1.1新產(chǎn)品開發(fā):市場部或外貿(mào)部門通過對市場調(diào)研分析確定新產(chǎn)品開發(fā),或根據(jù)客戶需求或承接客戶設(shè)計開發(fā)需求,依照《設(shè)計開發(fā)及工程變更管理程序》(文件編號:QP-05),
5、對客戶需求進行鑒別。 5.1.2當(dāng)顧客需求為本公司已投產(chǎn)的產(chǎn)品時,外貿(mào)部或內(nèi)勤部應(yīng)對產(chǎn)品需求進行確認。如:對產(chǎn)品外觀、尺寸、功能、性能、環(huán)保、安全認證進行確認;對產(chǎn)品實驗和關(guān)鍵技術(shù)要求,如:電流、電壓、頻率、功率、轉(zhuǎn)速,直流,交流,開關(guān),電源線插頭等進行確認;同時需對產(chǎn)品的數(shù)量和交貨期的要求予以確認。對客戶要求的識別應(yīng)建立書面化記錄,如銷售訂單、訂單變更信息、評審信息的記錄等。 5.1.3計劃訂單:內(nèi)勤部每月度在系統(tǒng)平臺參照各種品牌機型在上月度訂單銷售量、上年度同期銷售數(shù)量、上月計劃未完成數(shù)、當(dāng)前成品庫存數(shù)、當(dāng)前車間在制品數(shù)、當(dāng)前未包裝機(即裸機)數(shù)、本月目標銷售數(shù)及董事長決策等信息,編制
6、形成每月度計劃訂單。 5.2產(chǎn)品銷售報價 5.2.1銷售價格表:市場、外貿(mào)及內(nèi)勤部門根據(jù)公司新產(chǎn)品的標準成本信息制訂《產(chǎn)品銷售價格表》。在價格表中可明確在標準銷售價格基礎(chǔ)上,設(shè)定不同崗位級別(業(yè)務(wù)員和部門經(jīng)理等)的浮動權(quán)限。 5.2.2業(yè)務(wù)員接到顧客詢價時,記錄顧客信息、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品要求,在系統(tǒng)平臺《產(chǎn)品銷售價格表》中查詢報價基準,是否符合公司銷售政策,在權(quán)限范圍內(nèi)由業(yè)務(wù)員直接報價。超出業(yè)務(wù)員浮動權(quán)限時,報部門經(jīng)理審批后方可執(zhí)行;超出部門經(jīng)理審批權(quán)限時,報董事長核準后方可執(zhí)行。 5.2.3業(yè)務(wù)員負責(zé)保存好詢價和報價信息,作為以后銷售訂單或銷售訂單申請的依據(jù)。 5.3銷售訂單申請
7、5.3.1訂單申請: 業(yè)務(wù)員根據(jù)顧客訂單要求,除確認該訂單基本的顧客信息、訂單數(shù)量、交期、驗貨單位和時間、樣機數(shù)量等信息外。還必須把產(chǎn)品性能、功能、按照系統(tǒng)平臺對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)展開的顏色要求、性能及功能要求、隨機附件、包裝要求和其他要求等信息逐一確認。對于初次正式訂單,業(yè)務(wù)員可通過系統(tǒng)平臺選擇可供參照的產(chǎn)品,查詢其產(chǎn)品相關(guān)信息,包括歷史訂單的包裝信息等,再根據(jù)顧客要求,有針對性地對產(chǎn)品比較需求的差異進行修改,或在訂單中進行備注說明顧客要求差異;業(yè)務(wù)員經(jīng)與顧客確認,當(dāng)訂單屬于返單時,可通過系統(tǒng)平臺查詢選擇該顧客產(chǎn)品的歷史訂單,從管理系統(tǒng)平臺自動帶出該筆訂單的相關(guān)需求,經(jīng)部門主管審核后直接進行訂單的評
8、審。 5.3.2配件訂單申請: 顧客有單獨的配件需求時,業(yè)務(wù)員于系統(tǒng)平臺進行配件訂單的申請,把配件需求相關(guān)信息錄入,經(jīng)外貿(mào)經(jīng)理或內(nèi)勤經(jīng)理審核后,進入訂單評審作業(yè)程序。如滿足顧客要求和交期,直接轉(zhuǎn)入正式訂單;不能滿足要求時,則轉(zhuǎn)入未通過訂單申請。如因交期不能滿足,經(jīng)相關(guān)部門評審確認最快可完成時間。業(yè)務(wù)員根據(jù)評審結(jié)果向顧客溝通,來滿足訂單要求。 5.3.3訂單包裝申請: 對于新產(chǎn)品訂單而言,對產(chǎn)品包裝的要求一般存在滯后性。為了便于管理操作,系統(tǒng)平臺將訂單的包裝信息進行單獨管理。業(yè)務(wù)員經(jīng)與顧客確認包裝要求后,將包裝的相關(guān)信息(包括相關(guān)圖片資料)錄入管理系統(tǒng)平臺,經(jīng)外貿(mào)或內(nèi)勤經(jīng)理審核確認后,該
9、包裝信息自動更新到訂單申請單中,并通過系統(tǒng)平臺生成包裝采購單傳遞到采購部作業(yè)。 5.4訂單評審 5.4.1經(jīng)外貿(mào)部經(jīng)理或內(nèi)勤部經(jīng)理在對《外貿(mào)訂單申請單》或《內(nèi)銷訂單申請單》審核后,于系統(tǒng)平臺發(fā)出訂單評審?fù)ㄖ?。由研發(fā)部、財務(wù)部、品管部評審,物流部、采購部及相關(guān)制造部門同步進行訂單評審相關(guān)作業(yè)。對于計劃訂單,內(nèi)勤部通過系統(tǒng)平臺發(fā)送到物流部進行相關(guān)評審。 5.4.2研發(fā)評審: 1)對于初次量產(chǎn)訂單或者新客戶訂單,系統(tǒng)自動通知研發(fā)部進行評審。研發(fā)部評審時主要針對產(chǎn)品小批量試制還存在的問題是否解決或者新客戶技術(shù)要求是否滿足進行評審。評審?fù)ㄟ^,系統(tǒng)平臺提醒財務(wù)評審;評審不通過,研發(fā)部應(yīng)及時將信息通
10、過系統(tǒng)平臺反饋給外貿(mào)或內(nèi)勤部,外貿(mào)或內(nèi)勤部根據(jù)研發(fā)評審的問題,對銷售訂單作相應(yīng)調(diào)整后,重新由研發(fā)部評審?fù)ㄟ^;或是對該訂單取消。 2)研發(fā)部依客戶要求主要對生產(chǎn)BOM符合性、產(chǎn)品圖紙文件資料、工裝狀態(tài)等方面進行評審。評審不不滿足,應(yīng)及時對這些要素建立并重新確定,并及時通過系統(tǒng)平臺反饋給外貿(mào)或內(nèi)勤部;評審?fù)ㄟ^,系統(tǒng)平臺提醒品管評審。 5.4.3財務(wù)核價: 財務(wù)部主要針對訂單的產(chǎn)品成本價格進行審核。如果超出控制成本,系統(tǒng)平臺自動形成超成本的明細,由財務(wù)部請示董事長,依董事長決策要求辦理;系統(tǒng)平臺對財務(wù)核價不影響其他部門訂單評審進度。 5.4.4品管評審: 品管部于系統(tǒng)平臺,主要對該產(chǎn)品來料
11、、過程、外協(xié)、成品入庫和客戶質(zhì)量投訴的異常糾正預(yù)防措施、認證要求、客戶質(zhì)量要求是否符合等方面進行評審。評審不通過,品管部應(yīng)跟蹤相關(guān)部門及時處理結(jié)案,并通過系統(tǒng)平臺反饋給外貿(mào)或內(nèi)勤部;評審?fù)ㄟ^,系統(tǒng)平臺提醒物流部評審。 5.4.5 物流、采購、制造部門評審: 由物流部組織采購部與制造各部參與,利用會議或其它方式對訂單同步評審。于系統(tǒng)平臺通過對物料需求計劃、生產(chǎn)計劃、外協(xié)計劃的編制,主要對訂單交期進行評審,依《計劃、物控與倉儲管理程序》(文件編號:QP-06)執(zhí)行。 5.4.6外貿(mào)部或內(nèi)勤部根據(jù)訂單評審結(jié)果,及時與顧客進行溝通確認,并將顧客信息準確及時的反饋到廠內(nèi)各相關(guān)部門,便
12、于各部門對評審結(jié)果的處理。 5.4.7外貿(mào)部或內(nèi)勤部對滿足顧客要求和交期的訂單,系統(tǒng)平臺直接轉(zhuǎn)入正式訂單;不能滿足要求時,則轉(zhuǎn)入未通過訂單申請。 5.4.8如因交期不能滿足,經(jīng)相關(guān)部門評審確認最快可完成時間。業(yè)務(wù)員根據(jù)評審結(jié)果向顧客溝通,來滿足訂單要求。同時,對顧客訂單原始資料管理,采用上傳到管理平臺進行統(tǒng)一記錄保管和查詢。 5.5訂單變更 5.5.1訂單變更包括對訂單交期、訂單數(shù)量、物料規(guī)格和包裝等要求所作的訂單調(diào)整、取消和掛起三種狀態(tài)。 5.5.2訂單調(diào)整: 當(dāng)發(fā)生因各種因素對訂單進行時間、數(shù)量等方面的調(diào)整時,業(yè)務(wù)員應(yīng)及時把相關(guān)調(diào)整的信息錄入系統(tǒng)平臺,經(jīng)主管審核后,對該訂單進行
13、重新評審安排。 5.5.3訂單取消: 當(dāng)發(fā)生因各種因素導(dǎo)致無法履行訂單時,對訂單進行取消操作,業(yè)務(wù)員應(yīng)及時把相關(guān)信息錄入系統(tǒng)平臺,經(jīng)主管審核,和董事長批示后進行取消訂單。 5.5.4訂單掛起: 當(dāng)發(fā)生由于顧客等原因暫時對銷售訂單進行暫停生產(chǎn)時,業(yè)務(wù)員應(yīng)及時把相關(guān)信息錄入管理系統(tǒng)平臺,經(jīng)主管審核后,便于對該訂單進行重新評審安排。 5.5.5當(dāng)外貿(mào)或內(nèi)勤部門對有關(guān)的訂單變更的事項無法同顧客達成共識時,由其部門主管請示董事長裁決。 5.5.6訂單變更后處理:經(jīng)確認的變更訂單,在系統(tǒng)平臺自動形成訂單變更信息記錄,業(yè)務(wù)員可通過系統(tǒng)平臺對訂單變更的詳細信息進行查詢管理。 5.6訂單管理 5
14、.6.1外貿(mào)訂單的正本統(tǒng)一保存在外貿(mào)部,內(nèi)銷訂單的正本統(tǒng)一保存在內(nèi)勤部,有關(guān)部門如有需要,向外貿(mào)部或內(nèi)勤部提出申請、經(jīng)其部門經(jīng)理批準后,依用途提供借閱或復(fù)印件。 5.6.2訂單為機密資料,未經(jīng)外貿(mào)或內(nèi)勤部門經(jīng)理批準,不得帶出銷售部。 5.6.3訂單保存期限至少為三年,可根據(jù)客戶協(xié)議或視實際管理需要作延長。 5.6.4系統(tǒng)平臺的銷售訂單查詢使用:根據(jù)崗位級別和權(quán)限設(shè)定相關(guān)人員的查詢功能,業(yè)務(wù)員只能查詢自身工作相關(guān)的銷售訂單,外貿(mào)及內(nèi)勤主管可以全部查閱,其它部門查詢使用需經(jīng)外貿(mào)及內(nèi)勤主管批準。 5.7出貨管理 5.7.1外貿(mào)或內(nèi)勤部根據(jù)訂單交期和實際生產(chǎn)狀況,于系統(tǒng)平臺填寫《出貨通知單》
15、,經(jīng)其部門經(jīng)理審核確認后發(fā)給物流部相關(guān)人員進行出貨安排。 5.7.2 在出貨通知單發(fā)出時,系統(tǒng)平臺根據(jù)訂單要求,自動對預(yù)付款、應(yīng)收款等情況進行判斷是否符合訂單要求。如符合訂單要求,形成正式出貨通知單,由成品倉庫執(zhí)行出貨。如果不符合訂單要求,經(jīng)由財務(wù)人員進行相關(guān)審核,經(jīng)審核同意予以辦理出貨作業(yè)。如不能滿足訂單的財務(wù)要求,則不能發(fā)出出貨通知單。遇特殊情況,經(jīng)董事長審批通過后,予以辦理出貨作業(yè)。 5.7.3物流部成品倉庫在接到出貨通知單時,按照出貨通知單核對產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量無誤后,進行發(fā)貨作業(yè),并在系統(tǒng)中辦理出庫手續(xù)。財務(wù)部憑倉庫的《成品銷貨單》、《配件出庫單》,辦理往來賬務(wù)結(jié)算工作。 5.7.
16、4外貿(mào)部單證員負責(zé)根據(jù)訂單要求、發(fā)貨信息,于系統(tǒng)平臺進行《裝箱單》、《商業(yè)發(fā)票》、《顧客托單》、《報關(guān)單》、《報檢委托書》、《代理報關(guān)委托書》等資料和手續(xù)的辦理工作。 5.8顧客異常處理 5.8.1顧客投訴:接到顧客投訴時,業(yè)務(wù)員于管理系統(tǒng)平臺及時將顧客投訴詳細信息錄入《客戶投訴登記》,將顧客反饋的不同形式如圖片、PPT、PDF等文件資料上傳到系統(tǒng)平臺,便于管理追溯。依《糾正與預(yù)防措施管理程序》(文件編號:QP-15),于系統(tǒng)平臺開立《糾正預(yù)防措施單》,通知品管部組織進行顧客投訴問題的原因分析和對策回復(fù)、跟蹤和處理。 5.8.2顧客索賠:接到顧客索賠信息時,經(jīng)相關(guān)部門詳細調(diào)查確認問題屬
17、實,業(yè)務(wù)員于系統(tǒng)平臺錄入《客戶索賠登記》。在顧客投訴中涉及到索賠時,系統(tǒng)可自動將該信息轉(zhuǎn)入到顧客索賠登記窗口。業(yè)務(wù)員根據(jù)顧客索賠的類型選擇現(xiàn)金、配件、整機或是任意組合,登記完后提出申請。經(jīng)董事長審批通過后,現(xiàn)金索賠部分可由系統(tǒng)平臺轉(zhuǎn)為應(yīng)付款或是應(yīng)收沖紅單,由財務(wù)部辦理相關(guān)作業(yè)。配件和整機部分可由系統(tǒng)平臺根據(jù)顧客的交貨日期,轉(zhuǎn)為相應(yīng)的生產(chǎn)制令單(索賠補貨類型)進行生產(chǎn),完成后安排發(fā)貨,根據(jù)索賠清單中的單價,系統(tǒng)判定是否生成應(yīng)收款單。 5.8.3顧客退貨:業(yè)務(wù)員在接到顧客退貨信息時,登記《客戶退貨登記》執(zhí)行退貨。在顧客投訴中涉及到退貨時,系統(tǒng)平臺自動將信息轉(zhuǎn)入到顧客退貨登記窗口。對于退貨處理相關(guān)
18、作業(yè),依《售后服務(wù)管理程序》(文件編號:QP-14)執(zhí)行。 5.8.4系統(tǒng)平臺對顧客投訴、索賠、退貨的信息進行記錄和統(tǒng)計,相關(guān)各部門依《數(shù)據(jù)分析與改進管理程序》(文件編號:QP-16)對這些記錄信息查詢,分析和改善。 5.9顧客財產(chǎn)管理 5.9.1所有顧客提供的資料信息,由外貿(mào)易部或內(nèi)勤部進行管理,在接單前需要加以確認,并提供信息至相關(guān)部門配合執(zhí)行。 5.9.2 若有顧客提供物料進廠時,物流部按《計劃、物控與倉儲管理程序》(文件編號:QP-06)執(zhí)行出入庫作業(yè),品管部按《檢驗測試與不合格品控制程序》(文件編號:QP-09)及相關(guān)檢驗規(guī)范和質(zhì)量要求加以驗證,必要時應(yīng)取得顧客的質(zhì)量基準或會
19、同顧客進行驗證。 5.9.3生產(chǎn)與倉儲過程,按《標識與可追溯性管理程序》(文件編號:QP-10)執(zhí)行。 5.9.4發(fā)現(xiàn)顧客提供的料件遺失或有質(zhì)量問題時,由外貿(mào)部或內(nèi)勤部反饋給顧客,并按顧客意見協(xié)商處理。 5.9.5顧客提供的零件、原料、半成品及相關(guān)文件資料等,需形成《顧客財產(chǎn)清單》記錄管理。 5.10顧客滿意度管理 5.10.1 外貿(mào)和內(nèi)勤部門每年至少一次依《滿意度調(diào)查表》對顧客進行滿意度調(diào)查。顧客將《滿意度調(diào)查表》填寫完畢后,交給業(yè)務(wù)員帶回、寄回或者傳真回公司。外貿(mào)和內(nèi)勤部門人員在接獲顧客填寫的滿意度調(diào)查表后,應(yīng)登記于《滿意度調(diào)查匯總表》上,應(yīng)注意檢查顧客有沒有在“其他意見欄”表達
20、投訴信息,若有應(yīng)即及時進行處理。并將匯總表匯總完畢后,進行分析對策,分析結(jié)果送董事長核示。 5.10.2 外貿(mào)和內(nèi)勤部門對顧客滿意調(diào)查相關(guān)信息,應(yīng)通報給研發(fā)、品管、制造、物流等部門,并于管理評審會議中提出檢討,作為管理改善及產(chǎn)品開發(fā)的參考資料。 5.10.3 市場部、外貿(mào)部和內(nèi)勤部人員應(yīng)對與客戶需求識別、訂單評審、顧客異常處理等環(huán)節(jié),及時充分地與顧客進行溝通,通過溝通協(xié)調(diào)即時處理顧客不滿意事項。 5.11基礎(chǔ)定義維護 5.11.1 外貿(mào)部和內(nèi)勤部負責(zé)系統(tǒng)平臺所涉及的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義,包括價格浮動設(shè)定、顧客性質(zhì)定義、顧客類別定義、顧客資料定義、海關(guān)編碼定義、價格條款定義、付款方式定義、裝運期
21、限定義、付款期限定義、國家名稱英文縮寫對照表、港口定義、顧客異常定義、公共信息登記、銷售訂單進度定義等。外貿(mào)部負責(zé)外貿(mào)客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義,內(nèi)勤部負責(zé)內(nèi)銷基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義。 5.11.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義是管理系統(tǒng)平臺有效運行的基礎(chǔ),任何一項內(nèi)容有變更或新增時,要及時在系統(tǒng)中將變更信息進行維護,確保數(shù)據(jù)準確有效。 6.作業(yè)流程圖 (見附件9.1)。 7.參考文件 7.1文件編號QP-06:《計劃、物控與倉儲管理程序》。 7.2文件編號QP-15:《糾正與預(yù)防措施管理程序》。 7.3文件編號QP-05:《設(shè)計開發(fā)及工程變更管理程序》。 7.4文件編號QP-10:《標識與可追溯性管理程序》。
22、 8. 記錄文件 表單編號 記錄名稱 記錄類型 保存部門 保存期限 QR-04-NQ-01A 產(chǎn)品銷售價格表 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤、市場部 三年 QR-04-WM-02A 外貿(mào)合同申請單 窗體 外貿(mào)部 三年 QR-04-WM-03A 配件訂單申請單(外貿(mào)) 窗體 外貿(mào)部 三年 QR-04-WM-04A 外貿(mào)合同包裝申請單 窗體 外貿(mào)部 三年 QR-04-NQ-05A 月銷售計劃表(內(nèi)銷) 窗體 市場、內(nèi)勤部 三年 QR-04-NQ-06A 內(nèi)銷合同申請單 窗體 市場、內(nèi)勤部 三年 QR-04-NQ-07A 配件訂
23、單申請單(內(nèi)銷) 窗體 市場、內(nèi)勤部 三年 QR-04-NQ-08A 出貨通知單 紙本 外貿(mào)、內(nèi)勤部 三年 QR-04-WM-09A 裝箱單 紙本 外貿(mào)部 三年 QR-04-WM-10A 商業(yè)發(fā)票 紙本 外貿(mào)、內(nèi)勤部 三年 QR-04-WM-11A 銷售確認書 紙本 外貿(mào)部 三年 QR-04-NQ-12A 代理報關(guān)委托書 紙本 外貿(mào)部 三年 QR-04-NQ-13A 客戶投訴單 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 三年 QR-04-NQ-14A 客戶索賠單 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 三年 QR-04-NQ-15A 客戶退貨單 窗體
24、外貿(mào)、內(nèi)勤部 三年 QR-04-NQ-16A 銷售合同明細表 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-17A 銷售合同進度 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-18A 出貨計劃 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-19A 出貨進度表 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-20A 銷售交貨及時率統(tǒng)計表 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-21A 產(chǎn)品出貨月度報表 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-22A 產(chǎn)品出貨年度報表 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-23A 客戶
25、月出貨查詢表 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-24A 客戶年出貨查詢表 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-25A 月銷售額匯總表 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-26A 年銷售額查詢表 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-27A 月度銷售貨款回收表 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-28A 費用統(tǒng)計匯總表 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-29A 年度增長率查詢表 窗體 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-30A 客戶財產(chǎn)清單 紙本 外貿(mào)、內(nèi)勤部 長期 QR-04-NQ-31A 滿意度調(diào)查表 紙本 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 QR-04-NQ-32A 滿意度調(diào)查匯總表 紙本 外貿(mào)、內(nèi)勤部 一年 9.附件 9.1銷售管理流程圖
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 6.煤礦安全生產(chǎn)科普知識競賽題含答案
- 2.煤礦爆破工技能鑒定試題含答案
- 3.爆破工培訓(xùn)考試試題含答案
- 2.煤礦安全監(jiān)察人員模擬考試題庫試卷含答案
- 3.金屬非金屬礦山安全管理人員(地下礦山)安全生產(chǎn)模擬考試題庫試卷含答案
- 4.煤礦特種作業(yè)人員井下電鉗工模擬考試題庫試卷含答案
- 1 煤礦安全生產(chǎn)及管理知識測試題庫及答案
- 2 各種煤礦安全考試試題含答案
- 1 煤礦安全檢查考試題
- 1 井下放炮員練習(xí)題含答案
- 2煤礦安全監(jiān)測工種技術(shù)比武題庫含解析
- 1 礦山應(yīng)急救援安全知識競賽試題
- 1 礦井泵工考試練習(xí)題含答案
- 2煤礦爆破工考試復(fù)習(xí)題含答案
- 1 各種煤礦安全考試試題含答案