廉政風險點廉政風險點及防控措施

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1、廉政風險點廉政風險點及防控措施 “廉政”主要指政府工作人員在履行其職能時不以權謀私,辦事公正廉潔。本站今天為大家精心準備了廉政風險點廉政風險點及防控措施,希望對大家有所幫助! 廉政風險點廉政風險點及防控措施 一、思想道德及制度機制 (一) 思想道德(二級風險) 1、相關科室:全體科室 2、潛在風險: (1) 政治理論學習不夠,理想信念不堅定、政治素質下降等風險。 (2) 工作思想保守、不求上進,責任心不強,缺乏開拓創(chuàng)新精神,工作一般化,難以開拓工作新局面的風險。 (3) 缺乏“一盤棋”思想和大局意識,導致不團結、不和諧問題,影響全站各項業(yè)務的正常開展的風險。 (4) 工作原

2、則性不強、法律意識淡漠,為違規(guī)當事人說情辦事,引發(fā)不廉潔、違法、違規(guī)問題、影響單位形象的風險。 (5) 不注重服務態(tài)度和言行舉止,引起當事人的不滿、上訪、投訴,損害單位甚至建委形象的風險。 (6) 不認真履行“一崗雙責”,領導監(jiān)督職責履行不到位,造成本單位出現(xiàn)嚴重違法違紀問題的風險。 3、防范措施: (1) 重視并加強廉政教育、思想道德、職業(yè)道德教育,增強干部的責任心、意志力,樹立正確的人生觀,價值觀、權力觀、政績觀,樹立正確的社會主義榮辱觀,筑牢思想防線,不斷提高自身綜合素質,提高抵御腐敗侵襲的能力,從根本上降低內部政治思想道德風險。 (2) 認真落實“三會一課”、“領導干部學法筆

3、記制度”,加強政治、法制學習,統(tǒng)一思想,提高認識,增強領導骨干的責任心和綜合素質。 (3) 教育全體干部職工在單位做一名講道德、講文明、講愛心的優(yōu)秀干部職工,在家庭中當一名講勤勞、講孝敬、講傳承的家長和成員。 (4) 完善民主生活會制度,定期開展批評與自我批評。領導帶頭認真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定,嚴于律己,以身作則,堅持民主集中制,嚴格監(jiān)督管理。站領導嚴格執(zhí)行個人收入申報制度,個人重大事項報告制度, (5) 制定獎懲措施,嚴格工作紀律,強化督促檢查。激發(fā)全站人員工作熱情、積極性和創(chuàng)造性。 (二) 制度機制(三級風險) 1、相關科室:全體科室 2、潛在風險: (1) 對不科學、不適用的制

4、度,未能及時修改完善,造成工作中出現(xiàn)偏差的風險。 (2) 對制度實施情況監(jiān)督檢查不夠,導致制度不能得到有效落實,不能充分發(fā)揮出應有的作用的風險。 3、防范措施: (1) 定期梳理、補充、完善各項規(guī)章制度(根據(jù)當年工作的需要),使各項制度符合工作需要,逐步實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù),形成按制度辦事的行為規(guī)范。 (2) 加強對規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督,將執(zhí)行制度的情況納入到科室績效考核之中。 (3) 對不能嚴格按規(guī)章制度辦事的責任人及責任領導進行告誡,必要時依紀依法追究責任人的相關責任。 二、崗位職責方面 (一)行政處罰類(一級風險) 1、相關科室:造價科、標準科、定額科和信息中心

5、 2、潛在風險: (1) 不按規(guī)定立案、查處違法案件,造成人情案的發(fā)生,可能導致不廉潔現(xiàn)象出現(xiàn)。 (2) 在案件調查取證環(huán)節(jié)中,未按照程序規(guī)定依法取證,遺漏證據(jù),可能導致案件定性、裁量不準確,導致行政復議被撤消或行政訴訟敗訴。 (3) 執(zhí)法不廉潔,以權謀利。在執(zhí)法過程中,執(zhí)法人員可能會經(jīng)不起誘惑,利用職權謀取私利或獲取享樂,通過與執(zhí)法對象的權錢交易,為執(zhí)法對象減輕處罰。 3、防范措施: (1) 辦案人員要認真掌握辦案技能,精通法律、法規(guī)、法理,在查辦案件環(huán)節(jié)中,嚴格執(zhí)行兩人辦案等各項執(zhí)法程序。 (2) 辦案人員以及其他涉案人員要嚴格遵守保密制度、回避制度,做到不向當事人或其他人員

6、泄露案情。堅守辦案紀律,不準利用職權收受當事人的好處,防止行政處罰出現(xiàn)畸輕畸重現(xiàn)象,預防行政復議被撤消或行政訴訟敗訴的情況發(fā)生。 (3) 在案件調查取證環(huán)節(jié)中,按照程序規(guī)定依法取證,以保證案件定性、裁量準確。 (4) 在違法案件查辦過程中嚴格依據(jù)“事實清楚、證據(jù)確鑿、程序合法、定性準確、處理恰當”的原則辦理、審理案件。 (二)行政服務類(二級) 1、相關科室:造價科、標準科、定額科和信息中心 2、潛在風險: (1) 在竣工結算書備案、合同價登記、招標控制價備查、定額解釋、工程造價糾紛處理、工程造價咨詢企業(yè)資質申報、建設工業(yè)產(chǎn)品登記備案、確定建設工程住房公積金年度計取標準等工作中,違

7、反工作流程,簡化手續(xù),可能產(chǎn)生違規(guī)辦理、違規(guī)出具文件,引起投訴等后果。 (2) 在備案、登記過程中,對重大質疑點,疏忽或故意隱瞞,違規(guī)亂作為,可能造成嚴重后果。 (3) 業(yè)務辦理不熟,不能做到一次性告知,引起申請人不滿,可能導致其向上級進行投訴。 (4) 在審查過程中,對符合許可條件的,不予辦理,設置障礙,行政不作為,可能導致申請人進行投訴。 (5) 業(yè)務辦理不及時,沒有在政務服務承諾規(guī)定時限內辦結,可能導致申請人申訴或投訴。 (6) 在日常監(jiān)管中對已發(fā)現(xiàn)的違法行為或違法案件不上報、不查處等,未及時留存文書檔案,可能造成工作失職。 (7) 在公務活動中,接受饋贈或宴請,可能在日常監(jiān)

8、督管理過程中,產(chǎn)生違反法律和紀律規(guī)定的不廉潔行為。 3、防范措施: (1) 強化崗位培訓。有關工作人員要熟悉業(yè)務,認真學習相關法律法規(guī)和標準計價規(guī)定等,利用業(yè)務培訓、自學等,提高業(yè)務能力和工作質量。 (2) 嚴格按照相關規(guī)定辦理標準造價監(jiān)督服務業(yè)務,嚴格采取審核相互把關,相互監(jiān)督措施。 (3) 公開業(yè)務辦理程序,廣泛接受社會各界的監(jiān)督。 (4) 加強干部廉政教育,防止不廉潔行為的發(fā)生。相關人員要嚴格執(zhí)行工作服務程序,不故意刁難企業(yè)或設置不必要條件。 (5) 嚴格落實考核機制,將日??己伺c年終考核相結合,提高服務質量與服務效率。 (6) 落實一次性告之、首問責任制、黨風廉政建設責任

9、制、行政過錯責任追究辦法、政務服務承諾等制度,并嚴格責任追究。 (7) 從事定額解釋、造價糾紛處理的工作人員,在調解糾紛過程中,要遵循公平、公正的原則,掌握調解、查處的技巧,要有群眾觀念,服務態(tài)度端正,不準因人情關系,有意偏袒一方,引起另一方不滿。 (三) 年檢、專項檢查類(二級) 1、相關科室:造價科、標準科、定額科和信息中心 2、潛在風險: (1) 行政不作為,對年檢中發(fā)現(xiàn)的案源線索隱瞞,可能產(chǎn)生收受當事人的好處等不廉潔行為。 (2) 對年檢或專項檢查發(fā)現(xiàn)的問題,未按法定程序進行登記、錄入,未及時留存文書檔案,以及發(fā)現(xiàn)的問題不及時告知相關單位、上報,可能造成工作失職。 (3)

10、 在檢查、職能幫扶的工作中,可能存在不給好處不辦事,給了好處亂辦事,借機索取好處等不廉潔行為。 (4) 證書年檢期間,可能產(chǎn)生收受好處的風險。 3、防范措施: (1) 強化廉政宣傳教育,突出教育的針對性和實效性。特別是對容易誘發(fā)違規(guī)違紀行為的關鍵科室和重點人員,長期堅持對他們進行有的放矢的廉政教育,以達到警鐘常鳴,強化自律,規(guī)范行為目的。 (2) 將崗位責任考核與黨風廉政目標考核同落實、同考核;努力實現(xiàn)對風險崗位的全程監(jiān)控。 (3) 完善工作督查督辦機制。做到工作有要求、違規(guī)受追究、執(zhí)行有保障。通過對廉政風險點實施防范管理,形成自律與他律相結合,組織監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結合的廉政風險防范

11、管理體系。 (4) 完善制度,抓好防范,嚴格規(guī)范干部廉潔從政行為。 (四) 四類:財、物管理類(一級) 1、相關科室:財務科、辦公室 2、潛在風險: 財務管理風險: (1) 不認真執(zhí)行年初財經(jīng)預算,可能導致開支不合理,影響工作正常運轉。 (2) 在大額資金的使用上,未經(jīng)集體討論,可能導致資金使用不當,給工作造成不利。 (3) 年終財務決算時,由于帳表不符,可能造成財務數(shù)據(jù)不準,給財務工作帶來不良影響。 (4) 未按票據(jù)使用、管理的規(guī)定嚴格操作,致使票據(jù)保管不善、丟失、損壞等,造成嚴重不良后果。 資產(chǎn)管理風險點: (5) 固定資產(chǎn)管理不到位,可能造成固定資產(chǎn)盤虧,或因處置不

12、合規(guī),可能導致固定資產(chǎn)的流失。 (6) 對暫扣物品管理不嚴格,出現(xiàn)差錯,可能導致物品損毀、丟失、侵占、挪用或私分,造成不廉潔行為,產(chǎn)生不良后果。 3、防范措施: (1) 認真執(zhí)行年初的財經(jīng)預算,避免不合理開支,影響工作正常運轉的情況發(fā)生。 (2) 堅決執(zhí)行財務制度,不私設小金庫和違紀報銷。 (3) 財務人員要加強責任心,認真履行工作職責。做到帳表相符,財務數(shù)據(jù)準確、真實,便于工作順利開展。 (4) 從事票據(jù)管理的工作人員,要嚴格遵守票據(jù)管理相關制度,防止出現(xiàn)丟失和損壞,造成無法彌補的損失。違者將依法追究責任。 (5) 在重大財物收支上,在大額資金的使用上,要經(jīng)集體討論,堅持“集體

13、理財”的原則,重要財物收支由站務會集體討論決定。 (6) 固定資產(chǎn)管理要到位,及時登記,加強對固定資產(chǎn)的監(jiān)督,防止本局國有資產(chǎn)丟失。 (7) 及時將涉案物品依法登記,管理到位,防止物品丟失或損壞。 (五) 人事管理類(二級) 1、相關崗位、科室:站領導、辦公室 2、存在的風險 (1) 在人事管理、干部任用、考核、評先等方面,不堅持公開、公正、公平原則,具體工作人員弄虛作假,不深入基層調查,偏聽偏信,泄露相關信息,私下許諾先進稱號、評定職稱等,可能造成人事管理不公平、公正的后果。 (2) 對干部政治、思想、道德等方面管理不嚴格或是沒有起到有效的防范作用,可能產(chǎn)生拉幫結派、各自為陣、

14、相互扯皮拆臺等歪風邪氣。出現(xiàn)自由散漫、精神萎靡、作風拖拉、不在狀態(tài)、事業(yè)心、責任感不強的現(xiàn)象;產(chǎn)生傳謠、信謠等不利于團結的言行。 2.防范措施 (1) 嚴格執(zhí)行干部選拔任用、考核、評先、定職、定級等方面的各類規(guī)定。 (2) 嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的人事工作流程,在各個環(huán)節(jié)上體現(xiàn)相互提醒、相互制約、相互監(jiān)督、相互糾正的運行機制。 (3) 堅持公開、公正、公平原則,堅持民主集中制原則,不弄虛作假,不偏聽偏信,不泄露信息,不私下許諾,防止失察失誤或用人不當?shù)炔还降氖虑榘l(fā)生。 加強政治、法制學習,樹立立黨為公、執(zhí)政為民的意識。加強集體榮譽感教育,加強民族團結、和諧穩(wěn)定教育;組織全體工作人員學習并

15、嚴格遵守各項廉政建設規(guī)定,樹立正氣,摒棄歪風邪氣。 內務管理類(二級)1、主要責任科室:辦公室、綜合科、信息中心相關責任科室:標準科、造價科、財務科、定額科 2、存在的風險 (1) 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程中,不認真及時統(tǒng)計,可能造成遲報、虛報或瞞報,給工作造成嚴重后果。 (2) 不嚴格執(zhí)行信息網(wǎng)絡管理制度,隨意安裝軟件,可能造成計算機感染病毒,導致重要信息數(shù)據(jù)丟失,給工作造成嚴重影響。 (3) 檔案管理不嚴格,特別是文書檔案、案件檔案、人事檔案、財務檔案、企業(yè)檔案等出現(xiàn)丟失和損壞,可能造成無法彌補的損失。 (4) 印章管理不嚴,違規(guī)使用印章、印章被盜用、丟失,可能對單位造成不良的影響。

16、(5) 接聽電話、傳達會議通知不及時、不準確到位,可能導致本單位工作出現(xiàn)失誤,造成不良后果。 (6) 機要文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉等工作過程中,可能出現(xiàn)失密,給本站帶來影響。 (7) 在辦公物品采購及公車管理、使用和維修中違反規(guī)定,可能產(chǎn)生不廉潔行為,或是給單位和工作造成嚴重影響。 2.防范措施 (1) 遵守廉潔從政規(guī)定,嚴格自律,恪守原則,堅決拒收不該接受的禮品饋贈及宴請,一切按照規(guī)章制度辦事,不徇私枉法、徇情枉法。 (2) 對網(wǎng)絡管理、統(tǒng)計、檔案管理、電話接聽、印章管理、文件收發(fā)等人員加強責任心教育,使工作人員有高度的責任感、使命感和崇高的集體榮譽感,防止過錯、失誤,給全站各項

17、工作順利開展提供保障。 (3) 規(guī)范公車維修、用油管理,嚴禁工作人員擅自出車,嚴禁領導干部擅自駕駛公務用車,對節(jié)假日、八小時之外未經(jīng)站主要領導或分管領導允許擅自出車的,嚴格按照有關規(guī)定處理。 (4) 公務招待堅持對口接待和派餐制度,盡量減少陪餐人員。 三、站領導個人方面 (一) 市標準定站黨支部書記、站長(一級風險) 1、職責:主持市標準定額站的全面工作,主管黨務、人事、財務、審計工作,分管財務科。 2、潛在風險:(1)工程造價咨詢資質初審;(2)標準造價違規(guī)行為(行政處罰類案件)查處;(3)日常其他行政行為監(jiān)督;(4)定額解釋、造價糾紛處理;(5)單位經(jīng)費開支;(6)單位人事管理

18、;(7)評先樹優(yōu);(8)公務接待;(9)車輛安全;(10)黨費管理。 3、防范措施: (1) 工程造價咨詢資質初審堅持班子集體把關。 (2) 標準造價行政處罰類案件處理,堅持公開聽證管理,并由委法規(guī)科等相關科室共同按程序辦理。嚴格執(zhí)法監(jiān)督,檢查和調查取證必須2人以上,且亮證執(zhí)法;堅持法律法規(guī)適用、自由裁量權使用的集體研究制,案件檢查結論堅持集體定案。 (3) 建立監(jiān)督投訴機制,對單位人員日常監(jiān)督服務行為進行監(jiān)督。 (4) 實行定額解釋、造價糾紛處理回避制。與服務對象雙方有利害關系的工作人員,監(jiān)督其回避。對解釋、糾紛結果顯失公正的投訴,實行責任追究。 (5) 嚴格財務制度,嚴格執(zhí)行上

19、級規(guī)定,按要求對經(jīng)費合理開支。 (6) 嚴格執(zhí)行市住建委干部、人事管理有關規(guī)定,堅持人事工作集體決策、按程序辦事。 (7) 嚴格各項榮譽稱號的推薦程序,堅持集體討論決定推薦名單。 (8) 嚴格公務接待。公務接待落實接待標準,履行就餐審批制度。 (9) 規(guī)范公車維修、用油管理。公車維修、用油明確專人負責管理,并造冊登記。定期檢查用油支領、發(fā)放登記情況。 (10) 嚴格黨費管理,及時足額上交。 (二) 主管標準、資質證書等業(yè)務副站長(二級風險) 1、職責:負責工程建設標準、造價咨詢企業(yè)、造價從業(yè)人員、行業(yè)協(xié)會及社會治安綜合治理、安全、防汛工作,分管標準科、造價科、綜合科。 2、潛在

20、風險:(1)工程造價咨詢資質初審;(2)工程建設標準違規(guī)行為(行政處罰類案件)查處;(3)日常督導、檢查、調查取證;(4)車輛安全。 3、防范措施: (1) 工程造價咨詢資質初審堅持班子集體把關。 (2) 堅持公平、公開、公正原則處理標準行政處罰類案件,具體提請委法規(guī)科等相關科室共同按程序辦理。 (3) 嚴格執(zhí)法監(jiān)督。日常督導、檢查、調查取證必須2人以上,且亮證執(zhí)法,相互監(jiān)督。嚴格要求自己,做好對執(zhí)法人員教育、警示。檢查情況、結論、處理意見堅持班子集體決定。 (4) 規(guī)范公車維修、用油管理,嚴禁公車私用。 (三) 主管定額、咨詢等業(yè)務副站長(二級風險) 1、職責:負責工程定額、造

21、價指標、工程建設價格信息管理工作及站工程造價咨詢業(yè)務,分管定額科、辰宇造價所。 2、潛在風險:(1)定額解釋、造價糾紛處理;(2)造價指標測算、市場參考價調查;(3)招標代理、工程造價咨詢;(4)評先樹優(yōu); 3、防范措施: (1)實行定額解釋、造價糾紛處理回避制。與服務對象雙方有利害關系的工作人員,監(jiān)督其回避。對解釋、糾紛結果顯失公正的投訴,實行責任追究。 (2)加強指標測算、市場價格信息管理,對指標測算失誤、責令改正;對指標測算、市場價格信息故意顯失公平、且造成不良影響的,追究當事人責任。 (3) 嚴格制度,加強咨詢、招標代理業(yè)務管理,帶頭堅決杜絕違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。對重大業(yè)務失誤,

22、提交班子集體研究決定處理意見。 (四) 站工會主席(二級風險) 1、職責:負責標準造價信息網(wǎng)絡、工程發(fā)承包計價日常管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治和黨建、精神文明、行風建設、紀檢、信訪、計劃生育、老干部、群團工作,分管辦公室、信息中心、女工委。 2、潛在風險:(1)工程發(fā)承包違規(guī)行為(行政處罰類案件)查處;(2)日常工程造價監(jiān)管;(3)單位人事管理;(4)評先樹優(yōu);(5)公務接待;(6)工會經(jīng)費管理。 3、防范措施: (1)堅持公平、公開、公正原則處理標準造價行政處罰類案件,具體提請委法規(guī)科等相關科室共同按程序辦理。嚴格執(zhí)法監(jiān)督,檢查和調查取證等工作必須2人以上,亮證執(zhí)法;案件檢查結論堅持集體

23、定案。 (2)加強對分管工程造價管理科室的日常管理,帶頭嚴格按原則辦事。 (3) 嚴格執(zhí)行市住建委干部、人事管理有關規(guī)定,堅持人事工作集體決策、按程序辦事。 (4) 評先樹優(yōu)堅持推薦程序,堅持民主集中制度。 (5) 嚴格公務接待。認真履行就餐審批制度。 (6) 按規(guī)定提取使用工會經(jīng)費。 廉政風險點廉政風險點及防控措施 一、印章管理、保密工作崗 風險表現(xiàn):1、保管不當被盜印;不按制度審核用印,造成不良后果;不嚴格執(zhí)行制度,主觀隨意用印造成失誤;2、處理涉密文件不及時、延誤時機;故意泄露涉密內容;丟失涉密文件或對涉密文件、涉密載體保管不妥善造成泄密。 防控措施:1、加強印章管理人

24、員、保密人員的思想教育,增強責任意識、安全防范意識;2、建立保密文件登記臺帳;不定期檢查印章使用管理情況、保密制度落實情況;3、建立印章管理、保密人員過錯責任追究制度,對違反印章管理、違規(guī)處理涉密文件的人員嚴肅處理,避免工作上的主觀隨意性。 二、來文、來電處理崗 風險表現(xiàn):辦理不及時、失誤或不到位,導致工作延誤或工作失誤;發(fā)文不及時、辦理失誤或不規(guī)范,導致工作延誤、失誤。 防控措施:提高辦公室人員素質,辦公室對制發(fā)文件的“草擬、審核、簽發(fā)、復核、繕印、用印、登記、分發(fā)”等過程和環(huán)節(jié),要嚴格把關,確保公文的規(guī)范性和權威性。 三、信訪辦理崗 風險表現(xiàn):1、未按要求進行登記,對緊急信訪事項

25、和信訪信息,隱瞞、謊報、緩報;2、對收到的信訪事項未及時轉送、交辦3、未在法定期間內及時調查處理或在調查處理中偏袒一方,隱瞞真實情況,處理結果顯失公正;4、應當履行督辦職責而未履行,信訪資料未及時歸檔。 防控措施:1、提升信訪工作人員責任意識,嚴格落實工作制度要求,對隱瞞、謊報、緩報等行為嚴肅處理.2、建立出具調查處理、復查復核意見書的時間預警制度。3、加大督辦檢查力度,加強對信訪資料的保管歸檔工作。 四、公務接待崗 風險表現(xiàn):1、不按接待管理規(guī)定厲行節(jié)約經(jīng)費,鋪張浪費。2、在接待工作中損公肥私、造成貪污。 防控措施:1、加強接待工作前置審批管理,規(guī)范接待程序,強化監(jiān)督。2、加強接待工作開支控制和監(jiān)督,財務負責單據(jù)復核。3、加強對報銷手續(xù)的管理,接待開支必須有經(jīng)手人、證明人簽字,辦公室審核確認。 五、辦公用品管理崗 風險表現(xiàn):1、巧立名目、虛報開支;2、指定進貨渠道,暗中收受回扣 防控措施: 1、嚴格執(zhí)行和遵守政府集中采購相關規(guī)定; 2、嚴格報銷程序和審批手續(xù)。 六、機關車輛管理崗 風險表現(xiàn): 1、公車私用;2、虛報車輛維修項目、費用。 防控措施: 1、落實車輛管理規(guī)定,固定車輛駕駛人員;2、 執(zhí)行車輛使用審批報告和駕駛員出車情況報告;3、實行車輛定點維修和事前報告審批制度,嚴格審批程序

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