好易通科技(中國)有限公司 程序文件 內(nèi)部控制制度 出差管理辦法

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1、 好易通 內(nèi)部控制制度 文件編號:4H1P03A 版 本: A 發(fā)行日期:2000/4/1 機(jī)密等級:一 般 頁 數(shù): 第6頁,共7頁 好易通科技(中國)有限公司 程序文件 Besta Technology (China) 出差管理辦法 目 錄 一、目的 1 二、適用范圍 1 三、出差定義 1 四、國內(nèi)出差 1 五、國外出差 3 六、附件 3 一、目的 為本公司員工因公出差有章可循,特制定本辦法。 二、適用范圍 本辦法適用于好易通科技(中國

2、)有限公司全體員工。 三、出差定義 3.1 因處理公務(wù)或參加培訓(xùn)須離開工作所在地一日以上,視為出差。出差可分為國內(nèi)出差 及國外出差兩種。 3.2 當(dāng)日往返的公出,另以【公出管理辦法】規(guī)范。 四、國內(nèi)出差 4.1出差申請 4.1.1 員工出差應(yīng)于出差兩日前填寫【出差申請單】,TO:部門主管,C.C.:PO、出差地PO、相關(guān)人員,以便于工作及食宿安排。如因時間緊迫或人在外地未及辦理申請,可委托他人代為處理。未經(jīng)核準(zhǔn)的出差,其費用不得報支,出勤考核依人事規(guī)章辦理。 4.1.2 一般員工國內(nèi)出差由部門主管核準(zhǔn),出差時間超過一星期以上,或因特殊任務(wù)派遣出差,需由總裁室核準(zhǔn)。 4.

3、1.3 參加培訓(xùn)依「人員培訓(xùn)辦法」申請,所有后勤工作由行政管理部統(tǒng)籌辦理。 4.2 交通 4.2.1 至出差地點乘火車或汽車五小時內(nèi)可抵達(dá)者,不得搭乘飛機(jī);五職等(含)以上員工超過五小時可搭乘飛機(jī),四職等(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則。特殊情形需簽呈呈準(zhǔn)。 4.2.2 機(jī)票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購。 4.2.3 使用公司交通工具,依公出派車辦法申請,經(jīng)行政部核準(zhǔn),不得另報支交通費。 4.2.4 業(yè)務(wù)職人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務(wù)者,其市內(nèi)交通費用不可報銷,但城市之間的交通費可以檢附票據(jù)報銷。 4.2.5 業(yè)務(wù)職人員出差期間另行補(bǔ)貼通訊費RMB15元/日,交通費RMB25元

4、/日。 4.3 住宿 4.3.1 住宿原則由公司代為安排,如無住宿安排,以下列標(biāo)準(zhǔn)檢附正式發(fā)票報支: 單位:人民幣日/元 職等 一級城市 二級城市 三級城市 七職等以上 實報實銷 實報實銷 實報實銷 五/六職等 上限350元 實報實銷 上限300元 實報實銷 上限250元 實報實銷 四職等 上限260元 實報實銷 上限230元 實報實銷 上限200元 實報實銷 一至三職等 上限200元 實報實銷 上限180元 實報實銷 上限150元 實報實銷 一級城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。 二級城市:特區(qū)城市(深

5、圳除外)、計劃單列市、蘇州、寧波、溫州、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之城市。 三級城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。 4.3.2 當(dāng)?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?,除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應(yīng)以住宿公司宿舍 為優(yōu)先,出差住宿原則出差地公司安排。 4.3.3 出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者,不得再報支。 4.4 膳雜費 4.4.1 在出差地如無提供餐食,從出發(fā)至返回之餐費以下列標(biāo)準(zhǔn)報支: 單位:人民幣元/日 職等 一級城市 二級城市 三級城市 七職等以上 實報實銷 實報實銷 實報實銷 四至六職等 早:15 午:

6、25 合計70 晚:30 早:15 午:25 合計:65 晚:25 早:10 午:20 合計55 晚:25 一至三職等 早:10 午:20 合計50 晚:20 早:10 午:15 合計:45 晚:20 早:10 午:15 合計40 晚:15 4.4.2以定額方式報支餐費,不需檢附憑證,但如接受招待用餐及宴請客人,不得再報支餐費。 4.4.3核實報支之費用,如與出差同行人共餐,應(yīng)予帳單上加注共餐人姓名。 4.4.4出差人員于用餐時間起程或銷差者,方得報支膳食費: 4.4.4.1上午七時前起程或上午八時以后銷差者,得報支早餐費。 4.

7、4.4.2上午十一時前起程或下午一時以后銷差者,得報支午餐費。 4.4.4.3下午五時起程或下午七時以后銷差者,得報支晚餐費。 4.5 差旅費預(yù)支 4.5.1 出差前得預(yù)于申請出差時同時申請差旅費預(yù)支款,其預(yù)支費用額度需經(jīng)權(quán)責(zé)主管及會計審核后,方可至出納處領(lǐng)取。 4.5.2 預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清,未予限期內(nèi)結(jié)清者,公司有權(quán)自薪資中扣回。 4.5.3 出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。 4.6 差旅費報銷 4.6.1 差旅費報銷憑【出差旅費申報表】申請,檢附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之【出差申請單】,經(jīng)部門主管及財務(wù)主管核準(zhǔn)后,向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。 4.6.2 出

8、差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用,另以費用申請單分別報銷,不能并入差旅費申請。 4.6.3 出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項。 4.6.4 為便于審核,實報實銷費用盡量自已結(jié)帳,避免代他人付款。 五、國外出差 5.1 奉派出國人員應(yīng)填具【出差申請單】,呈請總裁核準(zhǔn),經(jīng)核準(zhǔn)后,申請單第一聯(lián)由人事單位存查,第二聯(lián)由財務(wù)單位存查。 5.2 出國人員得依實際需要憑核準(zhǔn)后之「出差申請單」向財務(wù)單位預(yù)支旅費,銷差后應(yīng)于一周內(nèi)填具【出差旅費申報表】,呈總裁室核準(zhǔn)后,向財務(wù)單位報銷預(yù)支費用或請領(lǐng)費用。 5.3 出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。 5.4 受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)

9、補(bǔ)助之出國人員,其旅費已由其它機(jī)構(gòu)支給者,不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費,但所受補(bǔ)助費不足支付時,得支領(lǐng)其差額。 5.5 出國人員在國外之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準(zhǔn)始得申報。 5.6 公司長期派駐國外之人員,在派駐地期間之待遇,由總裁視其派駐地區(qū)之生活水準(zhǔn)及公司提供之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準(zhǔn)后實施。 5.7 出國人員公司應(yīng)給予投保旅行平安保險,其投保金額標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)事項另訂之。 六、附表 6.1 出差申請單 6.2 出差旅費申報表 6.3 出差報告單

10、 出差申請單 日期: 年 月 日 NO.: 申 請 人 員 工 編 號 部 門 目的: □公務(wù) □培訓(xùn) □休假 □其它 時間: 自 年 月 日 時 至 年 月 日 時

11、 共計 日 時 地點: 申請人 填 寫 機(jī)票 交通費 住宿費 餐費 合計 票 務(wù) 確 認(rèn) 會 計 填 寫 費用歸屬 預(yù)支旅費 公司 帳號 RMB USD 部門主管 會計 財務(wù)主管 總經(jīng)理 預(yù)支款簽收: 今收到上項預(yù)支款無誤,本人承諾將于出差返回三個工作日內(nèi)結(jié)清此預(yù)支款。 申請人:

12、 日期: 出差旅費申報表 日 期 申請人 員工編號 所屬部門 出差申請單編號 年 月 日 時間: 自 年 月 日 時 至 年 月 日 時 共計 日 時 地點: 月 日 機(jī)票 交通費 住宿 膳食 機(jī)場稅 合計 RMB USD

13、

14、 合 計 *應(yīng)付款一律以人民幣支付。 *應(yīng)退款應(yīng)以原幣退回。 預(yù)支款 應(yīng)付(退)款 應(yīng)付人民幣總額 *公關(guān)費用另以“公關(guān)費用申請單”請款。 申請人: 核準(zhǔn): / / 行政管理部: 出差報告單 出差地點 出差事由 會辦單位 報告人 年 月 日 報 告 事 項 日期 地點 洽訪對象 內(nèi) 容 主管意見 會辦意見 批 示 注:本報告單須于出差完畢二日內(nèi)隨同出差申請單一并提出。 6

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